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我们5月份给甲方开了一张1万的电子发票,现在需要取消这笔业务,需要怎么操作这个开出去的1万电子发票

2023-01-11 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 15:49

你好 1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”;2、点击进入查找“增值税电子普通发票”;3、查询所需红冲的发票号及核对信息(红冲需要发票代码及发票号) 然后进行红冲的

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快账用户6143 追问 2023-01-11 15:52

不需要受票方操作什么吗?

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齐红老师 解答 2023-01-11 15:55

对方是有认证吗?还是有什么特殊情况?

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快账用户6143 追问 2023-01-11 15:56

麻烦看清楚,电子发票需要认证吗?2022年开的,现在2023年了

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齐红老师 解答 2023-01-11 15:59

电子发票要认证的阿

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快账用户6143 追问 2023-01-11 16:00

怎么认证,现在需要怎么操作

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齐红老师 解答 2023-01-11 16:02

仍然是在平台勾选的

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快账用户6143 追问 2023-01-11 16:05

电子普通发票,老师

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齐红老师 解答 2023-01-11 16:19

第一步:进入开票软件--发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开--点击票面【红字】按钮; 第二步:录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码,填写两遍必须要保持一致,点击【下一步】,在弹出的提示框核对发票信息,点击【确定】按钮; 第三步:系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息,则点击【确定】按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息;如不能调出票面信息,则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息(数量和金额为负数); 第四步:确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击【保存】按钮完成开具.

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快账用户6143 追问 2023-01-11 16:21

我现在是想知道,受票方需不需要操作什么?还是就我们开票方直接冲红就好了

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齐红老师 解答 2023-01-11 16:21

受票方不需要处理的,因为这个是普票,他们也不勾选的

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