购买固定资产无形资产支付的现金

老师 我们之前买的材料有些是预定 提前收发票的 我们用的是用友 例如我买了10万的材料 其中2万是预定的材料款 货还没收到 我们根据入库明细导入发票 所以记账的时候 是做了8万的材料款 剩余2万是弄其他科目去了 然后供应商开的是10万的发票 现在这个月 我们送货是7万 开了5万的发票 我们应付她5万块钱 问 这2万怎么调过来?
老师好,为了买一块地预付给中介机构5万块钱,这个我入账坐到预付账款了,然后最后成交以后对方退了我2000块,这个现金流量应该怎么指定呢
各位老师,大家早上好,我们公司是三个股东,其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了,然后又通过我们公司销售出去,款项进了公司公户,然后我们对人家开了销售发票,我们公司也是准备生产布料,但是还没有开始生产呢,然后,股东投进来的这些布料为实收资本,款项进了公司户,还给购买方开了销售发票,现在我怎么做账务处理,才能体理,实收资本,银行存款,主营业务收入,主营业务成本,这一块,这些账务处理,我衔接不上去了,请各位老师指点一下,把账务处理的分录给我详解一下,谢谢
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
你好老师,我们公司是做洗护衣服的,我们现在开通市场,我们的代理商分两种,一种是20万,一种是2万,20万这种是对方支付20万,我们分为保证金12万,其他的各种机器还有服务费以及平台软件费总其8万元,12万元如果对方以后能招到6个2万元的客户,那这12万元就退给他,如果对方先付了5万订金,那我做什么科目,做预收账款-定金?等尾款补齐了再由订金转其他应付款保证金,还是直接做其他应付款保证金?
你好,我这个月记账凭证和附近放在一起装订的,一共有12本,但是其中第10本的515号凭证附件过多单独分为两册,那么我记账凭证封面的总册数是要写14册吗?两个附件册分别是13册和14册吗
公司是木制家具制造销售业,2025年2月26日成立的,一直没经营,纳税等级M现在盖了个厂房,预估厂房发票进项税额80万,预估近期没有销售,这80万满足什么条件可以留底退税
老师,我们分公司老板让只申报工资,不开票,只有总公司的往来款拿来发工资,其他业务都没有。这样可以吗会有税务风险吗
劳务票一般是几个点的税率?
出口收入小于进货成本,退税的时候如何解释比较合理
统计报表上的应付职工薪酬含发放项目工人工资的金额吗
山西省2026年的会计继续教育开始了吗,平台网址是什么呢
请教您:物业公司转售电费,物业公司针对收到的电力不征税的部分,可以开具跟电力公司一样的不征税的发票给租户吗?
请问支付的车辆购置税怎么做账
技术服务类合同是按照什么印花税税目征税?税率多少
那退回的2000块现金流量怎么指定呢
退回的2000块就冲就是了
比如我现在预付500,退回20,我先做借预付500,贷银行存款500,指定为构建固定资产支付的现金,然后退回20,我做账借银行存款20,贷预付账款20,这个指定现金流量怎么指定
退回就是冲购买固定资产无形资产支付的现金
也就是指定成构建固定资产支付的现金,然后金额是-20,对吗
是的,就是那个意思的哈