你好,这个是库存商品销售出去了没有?

厂家要给我们开销售折让,进项票已勾选认证抵扣,我给厂家开对应的折让金额红字信息表,厂家收到信息表给我开红字发票,这样操作对吗
老师好!我们是汽车销售企业,我们对厂家开具了折扣红字信息表,厂家给我们开具了红字发票(折扣折让),请问怎么写会计分录?
我们是汽车销售单位,有台车客户退车了,我们开具负数发票,退车了,又给上级厂家开具了红字申请表,厂家也开了红字发票,我怎么入账?
老师好,我们是汽车销售有限公司,厂家给我们开具红字发票,帮我看看前会计做的这个分录对不对
老师,我们是4s店,给厂家开具了红字增值税专用发票信息表,内容是,机动车销售折让! 收到返利如何做账务处理
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
属于返利来的,不是库存商品
借银行 销售费用负数 贷应交税费应交增值税进项转出
返利金额直接放进定车系统,不过银行账的
比如返利10万,怎么分录呢,辛苦老师
他把银行存款改成预付账款或者是应付账款,之前你们和他挂了哪个科目的?
挂应付,但是分录还是不明白怎么做呢,老师能否详细些?
你好,钱没有退回 然后可以抵扣商品,不是吗?借方应付账款不就表示提前支付了货款?
借应付10万,销售-8.7万,贷进项转出1.3万?
对,是的,是这么做的。
谢谢老师,但是如果销售费用做负数,不得还要找票回去补销售费用吗?
你好对的,是的,要不你就多交所得税
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。