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老师好,我们是汽车销售有限公司,厂家给我们开具红字发票,帮我看看前会计做的这个分录对不对

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老师好,我们是汽车销售有限公司,厂家给我们开具红字发票,帮我看看前会计做的这个分录对不对
2023-06-04 19:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-04 19:18

可以的,可以这么做的

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快账用户4955 追问 2023-06-04 19:22

然后四月她又是这么做的,我都不知道按哪个延续做,老师能不能给我写一个完整分录啊?

然后四月她又是这么做的,我都不知道按哪个延续做,老师能不能给我写一个完整分录啊?
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齐红老师 解答 2023-06-04 19:24

你这个车销售出去了吗?

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快账用户4955 追问 2023-06-04 19:28

不知道啊!反正每月都有销售出去车,也有库存,这个红字发票真正意义就是厂家的一种折让,返点。

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齐红老师 解答 2023-06-04 19:33

看一下你销售出去了没有,销售出去了的话,第一个分没有问题。

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快账用户4955 追问 2023-06-04 20:55

那现在我还有一张红字发票,那要怎么做啊?查之前的正数发票吗?

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齐红老师 解答 2023-06-04 21:05

还是之前的蓝色发票,怎么做的,当时销售出了没有?销售出去的话,和第一个分录是一样的。

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快账用户4955 追问 2023-06-04 22:21

那没有销售出去怎么做呢?如果说这张红字发票只是厂家前面所有发票合计给了一定折扣,那又怎么做账务处理?

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齐红老师 解答 2023-06-04 22:23

借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出

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齐红老师 解答 2023-06-04 22:23

折扣和这个一样的 也是分处置没处置

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快账用户4955 追问 2023-06-04 22:24

预付账款在借方负数吗?我有点不懂哎!小白不懂老师别见怪啊!

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快账用户4955 追问 2023-06-04 22:35

购买车都是预付账款的,当时是借预付,贷银存那现在红冲不知道咋做了。

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齐红老师 解答 2023-06-05 00:47

你之前还做了一个 借库存商品 进项 贷预付账款的吧 现在折扣借预付账款 贷库存商品或者主营业务成本 应交税费应交增值税进项转出

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你好借库存商品 负数,进项税额 负数,贷应付账款负数,你们经销商吧
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