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老师,建筑单位给我们单位开的专票已经入账并且抵扣,现在对方要求开具新的发票,把原先的发票收回,原先开的是1万,现在是8千.请问怎么办

2023-01-11 22:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 22:05

您好 已经认证抵扣 要您单位开具红字发票信息表 然后对方开具红字发票 您做进项税额转出 再做红字分录 然后根据再开的蓝字发票入账

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快账用户7775 追问 2023-01-11 22:16

那不用把原先的发票退回吧,因为已经入账订账了

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齐红老师 解答 2023-01-11 22:17

已经入账订账 不用把原先的发票退回

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您好 已经认证抵扣 要您单位开具红字发票信息表 然后对方开具红字发票 您做进项税额转出 再做红字分录 然后根据再开的蓝字发票入账
2023-01-11
你好,不需要退给他的,对方给你开了负数发票,需要给你一份。
2022-11-08
你好!不需要把已经记账的发票原件寄回销售方的。
2021-06-15
你好,对方做了抵扣就不用把发票寄回了。,红字发票把发票联和抵扣联都给对方
2020-08-09
你好,填写负数发票信息表,提交税局审批,然后由销售方给你们开具负数发票就是了
2022-11-01
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