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老师,请问我这个税控盘服务费抵扣增值税填对了吗?

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老师,请问我这个税控盘服务费抵扣增值税填对了吗?
2023-01-12 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 12:35

您好,这样填写是正确的

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快账用户5862 追问 2023-01-12 12:36

保存不了,是不是主表第23栏应纳税额减征额也要填280才能保存呀?

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齐红老师 解答 2023-01-12 12:59

您好,是的,主表也需要填写的

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您好,这样填写是正确的
2023-01-12
同学,你好 一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中.若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中. 2、《增值税减免税申报明细表》: 减税性质代码及名称栏次选择0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税;其它栏次填报与附表四相同. 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏应纳税额减征额将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》本期实际抵减税额自动带出数据进行抵减.当本期减征额小于或等于第19栏应纳税额与第21栏简易征收办法计算的应纳税额之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写.
2023-12-06
你好,全额抵扣了增值税就无法再抵扣企业所得税的
2019-10-17
你好 主表 表四和减免表
2023-05-09
你好,减免表和主表应纳税减征额
2020-01-10
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