同学你好 你申报缴纳的是一月的吗
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20,社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业,因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师好,请问,我单位1月的时候帮员工办理了退休,该员工2月退休,2月应该交医保的,但是医保局的手续只交到了1月,就是,员工要交300个月的医保才能退休,但是工作缴费只交了133个月,实际上应该交134个月,但是最后一个月社保局没扣钱了,然后员工一次性补足剩下的167个月的医保费,然后因为单位部分最后一个月没扣到,现在我们要把最后一个月没有给员工交的单位部分社保费发给员工,应该怎么做分录,用什么原始凭证
我们银行实际已经扣了当月的社保费,但是我进入社保系统,为什么显示本单位在202301无实缴信息
小规模代理记账公司。代扣的员工社保。当月计提工资,当月计提社保,下月再发放工资,发放社保。还有单位缴纳的部分。当月计提,当月发放。已经在做账的时候这样操作了。实际上对公账户在当月已经将个人部分和单位部分全部交给银行了。上面的操作正确吗?另外还有一个个人的医疗大额保险108元。对公账户上没有显示这笔金额的转出。做分录的时候我也用银行存款交掉了,这样可行吗?
销项税抵扣,进项税抵扣是什么意思
报关单是CIF的,其中a商品免退税,b商品退税率0,需要视同内销,视同内销商品应收账款为fob价,那b商品的运保费应该如何入账?
老师我更正23年的企业所得税,看弥补亏损的话在往前看到那年
老师,假设我现在预付11-12月份的工资,怎么做分录
老师,请问当月开具的红字发票还可以撤回吗?怎样操作呢
老师你好,进项税额转出,由于供应商红冲发票,导致进项税额转出在贷方,金额437.17元,老师是去年2024年8月份,进项税额在贷方,请问老师怎么平账呀?急急
公司买的车可以不交印花税吗?
你好。老师,请问下,小规模开票3%减到1%这是怎么做分录的呀?
老师您好,老板说他有无形资产app,是不是这个没有实缴,财务不会知道
一般纳税人的话专票可以抵扣普票的话不能抵扣,是不是需要有一个前提,月销售不超过10万元,季销售不超过30万元
那12月份的上个月就已经扣过了
我们银行扣过款了,但是感觉钱不对,我想查一下缴费明细,进入平台显示当月无实交信息,
同学你好 那你得查询明细