同学你好 你申报缴纳的是一月的吗
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20,社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业,因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师好,请问,我单位1月的时候帮员工办理了退休,该员工2月退休,2月应该交医保的,但是医保局的手续只交到了1月,就是,员工要交300个月的医保才能退休,但是工作缴费只交了133个月,实际上应该交134个月,但是最后一个月社保局没扣钱了,然后员工一次性补足剩下的167个月的医保费,然后因为单位部分最后一个月没扣到,现在我们要把最后一个月没有给员工交的单位部分社保费发给员工,应该怎么做分录,用什么原始凭证
我们银行实际已经扣了当月的社保费,但是我进入社保系统,为什么显示本单位在202301无实缴信息
小规模代理记账公司。代扣的员工社保。当月计提工资,当月计提社保,下月再发放工资,发放社保。还有单位缴纳的部分。当月计提,当月发放。已经在做账的时候这样操作了。实际上对公账户在当月已经将个人部分和单位部分全部交给银行了。上面的操作正确吗?另外还有一个个人的医疗大额保险108元。对公账户上没有显示这笔金额的转出。做分录的时候我也用银行存款交掉了,这样可行吗?
铁路电子客票可以抵扣增值税吗
老师,调账补提了往年的累计折旧, 导致资产负债表和利润表钩稽关系对不上的 要怎么调整
老师您好,银行余额调节表和银行对账单我分不清
老师,请问一下我们是物业公司帮忙维修空调,可以直接入成本的吧?
你好老师,我们公司是一般纳税人,收到一张公司购买奥迪汽车的发票,收到的是13个点的机动车销售统一发票,这张发票可以当做进行发票抵扣吗?
老师早上好! 请教一下,公司注销 7月份有进项,还有前期未认证的发票 要怎么处理?
老师,非独生子女,可以与兄弟姊妹约定赡养父母,专项扣除3000么
你好老师,应付账款,2月的期末余额借方100,3月的期初余额贷方-100是什么意思
老师,公司要减资,现要填这些日期,请老师帮忙看看1.减资第一股东大会可以是按哪天汇率当天的日期吗?2.第二次股东会是公示期满45天的某天吗?3.公司章程修正案日期要在哪天?4.债务清偿日期要在哪天?
老师,什么是综合保税区?一般纳税人的生产加工企业进入保税区,对国内销售涉及哪些税?出口销售会涉及什么?不太明白保税区,请老师回答详细点
那12月份的上个月就已经扣过了
我们银行扣过款了,但是感觉钱不对,我想查一下缴费明细,进入平台显示当月无实交信息,
同学你好 那你得查询明细