同学你好 你申报缴纳的是一月的吗

老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20,社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业,因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师好,请问,我单位1月的时候帮员工办理了退休,该员工2月退休,2月应该交医保的,但是医保局的手续只交到了1月,就是,员工要交300个月的医保才能退休,但是工作缴费只交了133个月,实际上应该交134个月,但是最后一个月社保局没扣钱了,然后员工一次性补足剩下的167个月的医保费,然后因为单位部分最后一个月没扣到,现在我们要把最后一个月没有给员工交的单位部分社保费发给员工,应该怎么做分录,用什么原始凭证
我们银行实际已经扣了当月的社保费,但是我进入社保系统,为什么显示本单位在202301无实缴信息
小规模代理记账公司。代扣的员工社保。当月计提工资,当月计提社保,下月再发放工资,发放社保。还有单位缴纳的部分。当月计提,当月发放。已经在做账的时候这样操作了。实际上对公账户在当月已经将个人部分和单位部分全部交给银行了。上面的操作正确吗?另外还有一个个人的医疗大额保险108元。对公账户上没有显示这笔金额的转出。做分录的时候我也用银行存款交掉了,这样可行吗?
一个公司的营业执照上没有出口权的经营范围,那么一些运费发票和服务发票的费用票,都是带有国际的,要怎么样才能用得上这些发票呢,
老师好,公司原本是做设计、监理等服务,现在公司想拓展业务,再想加入一个行业,帮各企业或个人申报职称、企业申报高科技公司及专利服务,象我们这种能不能直接在营业执照上加名称,因为都是服务行业,一般纳税人税率应该都是6%吧
老师,面试被问到成本核算怎么着手的问题。得如何回答
老师,安装的避雷针迁坟补偿款20万,是要跟避雷针入固定资产 还是直接费用 还是做摊销
如果退税率是0,查询属于不退税的,那视同内销,进项是可以正常抵扣是吧
老师请问一下,我们公司是新开办的企业,在给员工交社保时填的月基本工资是填上一年当地的工资标准还是按员工的实际工资
子公司计提了借母公司的财务费用,进其他应付款,母公司报表未做利息收入和其他应收款,怎么编制抵消分录
朴老师,电商公司在拼多多平台申请平台给我公司开的发票在点子税务局能查到吗?
一个经营地址,两个公司。可以交一个房产土地税吗?就是之前的公司查封了,又用同一个地址注册了一个。第一个交了。第二个需要再交吗
老师,开酒的商品发票,数量开一批,然后我自己打一份明细放在后面可以吗?
那12月份的上个月就已经扣过了
我们银行扣过款了,但是感觉钱不对,我想查一下缴费明细,进入平台显示当月无实交信息,
同学你好 那你得查询明细