你好,需要做相应的结转处理。 借:利润分配—未分配利润 贷:利润分配—提取的法定盈余公积金 利润分配—应付股利
利润分配-提取法定盈余公积有余额?怎么处理呢
计提盈余公积时的会计分录,借:利润分配-提取法定盈余公积,贷:盈余公积-法定盈余公积。 年末,将“利润分配”账户下的其他明细账户余额结转的会计分录,借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配—提取法定盈余公积那在快帐中做账时先把这两个分录做了再点期末处理吗?
老师 年末 结转本年利润 到利润分配是这样吗? 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 借:利润分配——提取法定盈余公积 贷:盈余公积——法定盈余公积 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 盈余公积也是利润分配下的明细科目,提取盈余公积减少未分配利润。 未分配利润和盈余公积都是留存收益,是股东可分配的利润。
年末结转后利润分配余额为0的明细科目包括a提取法定盈余公积B,提取任意盈余,公积C,应付股利,D未分配利润。多选题。
计提法定盈余公积,1.借:利润分配-提取法定盈余公积金A 贷:盈余公积金-法定盈余公积金A ,2.借:利润分配-未分配利润A 贷:利润分配-提取法定盈余公积金A 这2笔分录,分录1,在期间损益结转之前吧,然后再一次性把所有科目做期间损益结转吗?
老师,三次根号怎么开
老师,第一年亏损100万,后5年税前弥补80万,那还剩下的20万亏损应该怎么处理
广东五险一金单位缴纳最低档是多少
报关开票,1月份的发票,我少开了1分的出口发票。美元按汇率算应该是,16711.867,四舍五入16711.87。但是开票开成16711.86,这个怎么调 不想红冲票了,收入能按发票少1份的申报么
因为昨天晚上他让我把离职人员的工资给发了,我说还有一些在职的也没发呢,他说都发了,连导游提成一起发了。然后我今天上午来了,就先发的员工工资,他就说公司规定是15号发工资,为啥现在发,我说昨天你说的都发了呀。他说 我是说的离职人员工资发了,我说你不是这样说的,你确实说的都发了 。他说我听不明白话,脑回路有问题。就吵起来了@董孝彬老师
老师我想问下怎么添加技术服务费?现在有个开票引不出来。
混凝土不同强度等级的配合比标准在哪里查
请问老师,建筑公司收到预收款需不需要预交税款?政策文件号是什么?
老师,递延所得税负债是啥意思?
老师您好,是不是不管是一般借款还是专门借款,资本化支出都要算时间权重,还要算利息权重?