同学你好 这个可以计提的

工程企业按什么方法结转成本?我们单位生产水稳并摊铺,我们都是提供建筑服务水稳摊铺发票,签订合同都是包料包摊铺,全部开九个点发票,,我们这个企业工期很短,基本一两天就结束了,如果按工程项目去分,那我们一年有一两百个项目,那我一一对应又不行,我们开发票是按客户付款的钱开具发票,所以收入只确认了一部分,那我的成本实际已经全部完工了,我怎么结转成本呢
我们是工程公司,已经收到上家的80%工程款,我们又把工程分包给下家,一般两个月完工,已经和分包方签订合同,支付了预付款,合同剩下的外包工程款我可以计提费用吗?如果不计提我们当月利润就很高,其实外包工程款我们次月就会支付了!
我们是工程公司,已经收到上家的80%工程款,我们又把工程分包给下家,一般两个月完工,已经和分包方签订合同,支付了预付款,合同剩下的外包工程款我可以计提费用吗?如果不计提我们当月利润就很高,其实外包工程款我们次月就会支付了!其实我们是亏损的,不计提外包费就利润很高,要交所得税,
请教老师,建筑企业,有个中标的小项目,要四月份才开工,现在已经找好了劳务分包方,签订了劳务分包合同,但分包方急需资金,跟我公司谈的先预付一部分劳务费,剩余尾款完工后支付,也都在合同里写明了此付款方式。基于我们提前付给对方一部分预付款,老板要求对方先把发票开给我们(先开发票的事我并不知情,是今天突然拿到发的时候我才知道),现在分包方已经把全部劳务费的发票都开给我们了,但是目前项目还未开工,请教老师我该如何记账?这么早就给我们开发票,是不是不太合适?
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,外地的,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,我们支付挂靠费6万元,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗? 因为这个项目地在外地,所以我们要预交,那我们开9个点的发票给被挂靠方,那他们还要异地预交吗?按什么金额预交?如果按差额也就是挂靠费金额6万元预交吗?这样可以操作吗?老师,我因为刚刚接触工程会计,不太懂,老师讲得很清楚,那被挂靠方怎么开票给甲方呢?甲方还需要预交吗?可以麻烦老师帮我把这个业务涉及到的三方都帮我梳理一遍吗,特别感谢
老师你好,自然人股转法人股,净资产总额在60万,其中包含其他股东的出资额45万,注册资本是100万,要转让的股东认缴10万,但是他并没有实缴,像这种情况,转让价格该怎么填?
老师。请问一下2024年1月缴纳2023年10-12月增值税,发现23年增值税已经结转到营业外收入了,再2025年还能直接 调整 借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税 应交税费城市维护建设税那?还是要怎么补计提这个分录啊
个税已缴税,如果更正的话影响税款吗
想咨询下,关于企业收到农产品自产自销发票,加工为13%税率货物,目前是否能在领用阶段继续加抵1%增值税?
员工专项附加扣除3月份提交的。1.我可以更新后更正1、2月份的综合申报吗,他的专项扣除会更新到前面2个月份当中吗? 2.如果我不更正之前的月份。那我可以后面的月份把他前面2月没扣的专项附加累计全部放在第三个月里面吗?
我们给甲方开票65万,23年开的,现在给我们付80%,剩余的部分不付了,让我们写自愿放弃20%得协议,这个账怎么平?需要放什么原始凭证?
做凭证时候,银行流水总明细应该附在哪里?
老师,费用化的研发产品的原材料进项税发票可以正常抵扣吗? 可以加计扣除的
老师好,想问下,2024年我们开出去的发票,领导说要重开,合理吗?我重开会有啥风险吗
老师三方协议的所有批扣和所有非批扣有什么区别