你好; 你要报什么数据的;
老师,我们公司是小规模纳税人,印花税是按次申报的,但是我在其他申报和按期申报里面都找不到印花税,请问一下要在哪里找呢
老师,请问现在的印花税怎么添加,我需要申报一年的印花税,我在其他申报里找了下,感觉是哪里不对,不知道是税款属期还是哪里
老师,请问一下,我如果要查买卖合同的印花税申报表在哪里查呢?我从我要查询——申报信息查询——税种(印花税)——申报日期(4月1日)——4月7日,但是我没有找到印花税的申报表
老师,请问一下,我如果要查买卖合同的印花税申报表在哪里查呢?我从我要查询——申报信息查询——税种(印花税)——申报日期(4月1日)——4月7日,但是我没有找到印花税的申报表 按次报的
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
老师早。诉讼时效届满,债务人获得抗辩权是啥意思。
2025.4-6月个人代扣社保多计提共计494.72元,能在2025.7月红冲多计提的494.172元?具体怎么做分录?
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
营业执照第一个写的租赁,但我们主要经营钢结构加工和安装,想问一下把国标行业改一下,改成哪个行业好,为了开票时的不必要麻烦
老师好,会计在2月的时候做了一笔其他业务收入,可是申报的时候没申报这其他业务收入,导致报表和账不一致如何处理呢?具体操作流程步骤谢谢
老师,车辆卖出的公司是一般纳税人
老师,购买给职工用的防暑降温的比如西瓜,雪糕,葡萄糖这些的专票可以抵扣吗?
老师好,公司注册资本和资产负债表上实收资本一致,每年年报上有实缴资金,但是我在国家公示糸统里面没有看见实缴明细,在政务服务网上(就是工商注册那个网)也没有看见备案,请问这个实缴金额去哪里看是正确的?
我卖出去的货,有一部分对方给退回来了,请问我是不是得开红字发票?那我怎么开红字发票?
印花税,交22年一年的,和证照账本那些
你好; 账本是免税了。 许可证也是免了。
好的,请看那个截图选项怎么下一步
我还需要报收入合同的印花税,选项属期那些哪里不对,我找不到那个界面
你好; 你注意看所属期; 这些你们 地方都是要求年报的话; 所属期写1.1-12.31
我选过了,新增税源吗,界面也不对,提示提取信息,但信息都没填
你好; 1.进入电子税务局后,点击首页→【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【财产和行为税税源明细报告】或【财产和行为税合并纳税申报】。 2.点击【财产和行为税税源明细报告】进行税源信息采集,选择印花税,点击【税源采集】进行印花税税源信息采集。 3.进入税源采集初始界面,点击右上角“新增”按钮,跳转印花税税源采集界面。 4.进入印花税税源信息采集界面后,选择税款所属期为“2022-01-01至2022-12-31”,一般情况下,纳税人已经做了印花税税种认定,系统会根据已进行税种认定的按期申报印花税税目信息进行初始化,并弹出“按期初始化信息完成!”提示框,系统会自动带出已认定的按期申报的印花税税目。 5.开始营业账簿信息采集,申报期限类型为“按期申报”且不可修改,税款所属期起、止会根据实际情况自动带出。依次填入“应税凭证书立日期”“计税金额”等。 6.保存营业账簿印花税税源信息,并核实确认。 7.采集完成后,会在采集界面显示采集信息,在该界面可通过【查看】、【修改】、【作废已采集信息】按钮按需进行采集信息查看、修改以及作废。 (三)申报缴纳 采集完成后,纳税人进入申报界面,点击【财产和行为税合并纳税申报】,申报操作无变化。
请问老师,到这里是要自己导入数据吗,去年好像是自己出来的
你好; 自己 先采集后再报; 看你系统是否有导入功能哈 ;
好的,我试试,请问建筑和运输印花税率是一样的吗,我可以报一种合同直接报吗
你好1; 是的; 万分之三来报的; 分别去报数据哈
提示只能按次申报可导入
那请问时间是不是要改成当期,然后只填合同金额,证照和账本都不用填
你好1; 如果按次的话; 就写12.31号日期来 处理即可
请问老师,到这怎么提不出来数据,我是已经填好了,哪里也没找到可以申报的地方
是这个图片,上个发错了,老师
你税源采集 没有采集对吧
找到申报主页面了,就申报合同的印花就可以对吧,其他都不用了对么
你好; 是的; 其他一没有涉及的就不用报的