学员你好,按80%*30管理费从工程施工到主营成本

开发票含税5.16万元,增值税0.31附加税。0.04万元印花税0.001万元企业所得税0.089万元挂靠管理费0.089万元收到工程款4.46万元,付款3.26万元,工程施工材料0.67万元。请问这个会计怎么做,拜托。请问这个分录怎么做,工程结算收入是开票金额嘛?成本是工程施工材料金额嘛,那这样我的利润就不对了,我只是管理费用的收入其他都是挂靠方出
老师,本季度开票700万,记入工程施工的成本费用900多万了,请问我可以按收入比例少转出工程施工到主营业务成本,交点所得税可以吗?
假如公司今年刚开始做工程,签的都是2年工期的合同,都没要竣工,那我今年一年的工程施工不是都不能结转进成本,例如开票收入有1000万,不是交250万企业所得税?成本结转的时候是和收入做一起么,就是确认收入的时候就确认成本么,成本是确认从开工到本次开票期间的成本,还是按照收入占总造价百分比呢
比如按收入开票比例是80%。总成本是100万,已经拿到票的成本是90万,都计入了工程施工,但这90万是很多小明细,比如管理费30万,财务费用60万,那我结转多少管理费从工程施工到主营成本
老师,我对小规模纳税人的账务处理还是挺纠结的,烦劳老师帮指导下,谢谢! 例如:工程项目100万元,具体账务处理如下: 1、开票时确认收入 借:应收账款 100 贷:主营业务收入—工程结算收入 97.08 应交增值税-未缴税款 2.91 2、同时结转工程施工(按80%计算核算) 借:主营业务成本---工程结算成本 80 贷:工程施工—人工费 80 3、收到工程款时 借:银行存款 100 贷:应收账款 100 4、付工人及工程成本支出 借:工程施工-人工费 80 贷: 银行存款 80
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
怎么能0.8*30呢
根据开票比例确认收入,成本也按比例来
按理不是应该100*0.8么,总结转成本应该是80,但我不知道这个小项里应该怎么结转
管理费30万*0.8,财务费用60万*0.8
不是总成本应该结转到80万么?你这成本是72万
这是你给我的明细啊,你有别的明细继续这么算就可以
不是我什么明细,我在问你应该按什么小项结转
但这90万是很多小明细,比如管理费30万,财务费用60万,这不是你写的吗
是啊,但是我问的是应该结转多少啊,结转比例80%,你直接用已开票金额90万去乘80%么
总成本是100万啊,已开票金额是90万
你先说总成本应该结转多少
你账上登记的各明细账总成本*80%比例结转啊
不是按照100*80%?
总成本按100万啊,你是账上细项没有100万?
你能不能先看明白我说的题目,不要每次随便给答案,你有看我的问题么?我说的总成本100万,拿到票的是90万!
拿到票90万不代表你其他的没有暂估入账,老师也是人,请不要这么凶
请问你谁先凶的!
那你可以问我,你题目也不看,随便回答,请问你有老师的责任么?
我没有看题目吗。是表述的大家理解有歧义
而且我不停的在回复你,你还是给我一样的答案,你又怎么有底气来质问我?
你不应该提高你的责任心和业务能力!还有你的的态度么
是你先来质问我给你的明细有问题!再一次请你先看看对话内容再开口!
说的还是理解有歧义,我认为你没有把所有的项目列示,你认为你列全了,这就是你追问我回复没变,文字解答大家理解有歧义,可以大家接着探讨,我之前发的文字在凶了吗