你好,你在商品名称里面选择享受优惠政策,然后选择出口及其他免税,具体的设置可以参考这个
老师好!我们公司19年的销售业务发生了退货,需要红冲发票,当时的发票是3%的普票,现在是按1%开具普通发票,请问老师19年的发票还能红冲吗?如果红冲再重新开具发票,税率不一致,怎么做增值税的账务处理
往期跨年的发票能冲红重开吗?当时小规模开具的普票税率是1%,现在是免税政策,账务又要怎么处理呢?
2023年1月红冲2022年开的免税普通发票一张,重开篮字普通发票时,税率锁死,开不了免税的,只能开税率是1的普票,怎么办,涉及跨年,请问如何做账,
你好老师,2022年给客户开的增值税普通发票税率是免税,2023年要冲红2022年发票,按什么税率开率,2023年税率是1%
请问小规模企业2022年开具了两张免税普通发票,2023年6月红冲免税的发票之后可以再开具两张正数免税普通发票吗?还是只能开具征收率1%的正数发票?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。