同学,你好 需要结转成本
老师,我们一般纳税人,开了9%的工程劳务发票,我结转成本的时候,有一部分13%进的材料,可以结转么?还是按比例呢?
老师,我们购进了一批30万原材料,现在卖出60万,应该如何做账,如果结转成本??现在那60万发票只开了20出去
小规模,老师,我们一般一边进货一边卖材料。比如我1-3月卖材料的收入,但是没有成本票,我可以在3 月底的时候统计1-3月的卖出去的材料,然后暂估结转成本。然后跟供应商4月把票开过来的时候在结转暂估吗?
老师,我们2022年进了一批材料,卖了出去,但只开了部分的发票,我年底的时候要不要去结转材料成本?还是可以等发票开完后一起结转?
我们是建筑劳务公司 一年有好几个项目 各个项目今年都产生了材料成本 但是期末只有一个项目开出了发票确认了收入 请问期末材料成本结转本年利润的时候 我是全部材料成本都结转到本年利润上去还是只结转已经确认收入了的那个项目上产生的成本?
要怎么结转呢!我们卖出去只开了20万的票,也收了20万的款,还有40万没有开票,也没有收到款
同学,你好 卖出去多少,结转多少成本