你好,学员。根据项目完成的进度确认收入和成本的
请问老师,我们是建筑小微企业,我想问一下,我们购买原材料的分录要怎么写?1、货到款未付票未开的分录2、货到款已付票未开3、货到款已付票已开4、工程领用原材料的会计分录 5、月底需要结转成本吗?还是等该项目全部结束了 再一起结转成本?
老师我们是建筑行业,项目还没结束。但是已经开票开了一部分,钱也收到了。请问我结转成本的时候是只要结转开票、收款的这一部分吗?还是等项目全部完成了再结转?
我们是工程企业,工程已经完工了,我们客户就付了一小部分钱,那我就开了一小部分钱的发票,我的成本怎么结转呢,按开的发票占总收入的比例还是全部结转已经完工
老师,我们2022年进了一批材料,卖了出去,但只开了部分的发票,我年底的时候要不要去结转材料成本?还是可以等发票开完后一起结转?
老师你好请问我们是做钢结构加工的,有一个项目我们做不完,找一家帮我们加工了一部分,这部分我是直接做借:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付帐款 请问老师这个我直接结转成本了,那最后我开给对方发票结转成本要不要减掉这部分再结转,还是直接按我开出去的金额结转 贷:
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
就是我可以按照收款金额来确认完工进度是吧?
根据合同规定,可以按照收款金额的比例确认进度
比如我们合同签的含税500000,然后收了人家含税100000。我是不是应该确认2%?
打错了,应该是 20%
嗯,是的,然后按20%结转成本
也可以等项目完全结束了,然后一起结转是吧?请问老师,那种比较方便?
一般开票收款了并且项目已经开始了,那么应该确认,收入结转成本的