可以计提,也可以不用计提。如果计提借税金及附加、 贷应交税费、印花税, 借应交税费、印花税、贷银行存款, 如果不计提,借税金及附加、贷银行存款

老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
一般工作中大多数是计提还是不计提
按季度按月申报的,最好是计提 按次的可以不用计提
哦哦,这个是按季度申报的
那你最好还是计提了
哦哦,谢谢老师
不用客气,工作愉快
老师,我这个12月没有计提印花税,然后现在我报表所得税都申报了
那就在一月份补上。
那后面要调吗,这个印花税就10.4元
借税金及附加,贷应交税费。
我的意思是这个跨年没事吗
没有关系的,上面写了分录啦。
如果有关系的话,不就告诉你啦。
哦哦,那就1月份补个分录就可以了吧,这个报表啥的都不动吧
对的,是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。