应交税费的余额是负的,可以在资产负债表中调到其他流动资产

老师,您好!请问资产负债表中“应交税费”是负数,这个数据直接填写到“其他流动资产”吗?
王老师1,你上面说的留抵税额要在其他流动资产或非流动资产填列。这个直接在报表上面填吗?还是要做分录的?财务软件做账要怎么调整?
老师好,麻烦问下资产负债表其他应收款、其他应付款有变动,现金流量表需要改动吗?是手动调整的资产负债表,不清楚现金流量表要不要也调整,谢谢老师!
老师,你好,请问资产负债表上应交税金负数直接调整到其他流动资产里面吗?账面上也要调整吗?还是直接调报表?
老师,如果资产负债表应交税费科目是负数,可以负数申报嘛?还是要调整到其他流动资产
请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?