在的具体的什么问题。
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
本地的住宿费发票入什么科目
这个具体的是什么业务的,一般不是福利费就是招待费。
微信平台服务入什么科目
你好,你们使用这个平台是销售的吗?如果是的话,销售费用服务费。
本地的住宿费发票可以做差旅费吗
这种有风险的,实际是出差的,你可以做的。
就是本地出差呀
如果是做福利费需要申报个税吗
你好,本地出差你就做到差旅费。
郭老师,这是12月的申报,增值税的结转和计提分录要怎么写
不好意思,我今天图片收不到。
点开是一个空白的
那咋办,我这边是能看到的
描述一下具体的是什么业务的。
没有抵扣的发票可以先入帐的吧,是放待认证进项税额吗
可以的,可以这么做的。
现在能看到吗
不行,我稍等晚上的时候换个电脑试一试
那我直接文字描述给你吧,12月销项8181.43,进项3890.88,加计抵减期初3513.40,本期发生389.09,本期抵减3902.49,当月交增值税388.06,分录怎么写
还在吗,郭老师
借应交税费、应交增值税销项8181.43, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税4290.55 贷应缴税费应交增值税进项3890.88 借应交税费、应交增值税加计扣除 贷营业外收入389.09 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税4290.55 借应交税费、未交增值税4290.55, 贷应交税费、应交增值税加计扣除3902.49, 银行存款388.06