你好。增加固定资产的次月折旧。

固定资产折旧是按入账时间跨月计提还是按照发票时间啊,实际是5月购入,由于员工垫资导致七月报销时再入账的,这种应该从几月开始折旧,实际五月就已经使用了
老师,使用权资产计提折旧是不是当月寄可以开始计提折旧,儿固定资产这都是从次月开始计提折旧是吗
老师,金蝶固定资产录入计提折旧开始使用时间是按照购入资产的当月计算还是按照计提折旧开始时间算呀
老师,金蝶固定资产录入计提折旧开始使用时间是按照购入资产的当月计算还是按照计提折旧开始时间算呀
固定资产计提折旧方面,我们是宾馆服务业我们有一栋楼2011年5月开始计提折旧、按20年提折旧。在2013年开始装修,9月竣工使用,问竣工后开始计提折旧时间也是按20提,还是18年提
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
那金蝶录入固定资产开始使用日期也是按照增加固定资产的次月计算吗
开始使用的日期就是账上账上增加固定资产的日。开始使用的日期就是账上账上增加固定资产的日期。