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公司收到200w的房屋拆迁款,有100w是别人的,还没转,还有100w想要冲减固定资产清理,怎么做会计分录啊

2023-01-13 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 11:44

学员你好,分录如下 借*银行存款200 贷*固定资产清理100 其他应付款100

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快账用户9677 追问 2023-01-13 11:52

固定资产清理需要附上哪些凭证啊

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齐红老师 解答 2023-01-13 11:56

收到款的时候不需要附,转固定资产的时候处理

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快账用户9677 追问 2023-01-13 11:59

转的时候要附上哪些凭证呢

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齐红老师 解答 2023-01-13 12:03

附上拆迁补偿协议就可以

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学员你好,分录如下 借*银行存款200 贷*固定资产清理100 其他应付款100
2023-01-13
你好!产权变更了吗?没有变更还要缴纳
2020-11-03
你好,同学。 就是你拆迁,你是做清算 处理,清算 就是你账上的资产要转出处理。
2020-11-23
你这边只是把那个资金统计一下上报上去,就是相关部门想看一下你这个资金的一个安置情况,你根据你的实际情况如实统计上交就行了呀,你只是一个统计数据,你不存在去背什么锅的问题。
2022-12-13
同学你好,我看了下你说的内容,问下你这个拆迁户的合同,是谁和拆迁户签订的合同,也就是说纸档合同要出钱的是那一方, 这个三方的协议是怎么订的,
2022-12-11
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