你好,方法一:手工在总账填制凭证结转。 方法二:设置自定义转账结转。 盈利情况下:借本年利润 贷利润分配=》未分配利润 亏损情况下:借 利润分配=》未分配利润 贷:本年利润
老师,年末结转,本年利润到未分配利润,然后从未分配利润结转到年初未分配利润吗
老师,月末我只到结转损益这一步就结账了,没有把本年利润结转到利润分配-未分配利润。而是到年末才一次性把本年利润结转到利润分配-未分配利润这样可以吗?
年底本年利润结转到利润分配-未分配利润 还是利润分配-未分配利润结转到本年利润
年底要把本年利润结转到利润分配未分配利润吗?以前年度没结转的也要一起结转吗?
老师,2022年12月我是先结转损益到本年利润,还是先把本年利润结转到利润分配-未分配利润?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
自定义转账结转那里就是把这两个设置一下就可以了?比如盈利就借:本年利润 贷:利润分配=》未分配利润?没太看懂,老师
自定义转账结转,你点击进去把分录设置好就可以了
老师,是这里吗?
不太会设置
你选择那个对应结转的呢
好的,谢谢,我再试试
不客气,祝你一切顺利欧