你好; 1. 没有见到的; 也没有找你报销的; 先不管 ; 2. 没有 关系的发票 不要去勾选; 挂着; 到时税务局问到的时候解释即可; 别去勾选

老师好,我公司购买一批建筑用材料10万元,,按照理论重量付的款,也是合同金额,增值税专用发票已收到,但是货到后发现实际重量低于理论重量,所以销货方给我公司退回2千元钱,这种情况怎么处理?专用发票我还未认证抵扣,是需要我认证后,对方再给我开红字发票么?如果开了红字发票,我这边需要怎么处理进项税呢?能不能出现比对异常呢?
实际工作中我遇到了一个实战的问题,我新入职一家小规模公司,2020年5月份申报19年汇算清缴时,只在调整表上收入调增了20万,只交纳了所得税,也没有交增值税等,实际去年的账上并没有做这笔无票收入,现在账上还挂着这20万预收账款呢,请问,1.这调整表上的无票收入的分录需要处理吗?2.这20万的收入怎么和账上挂的预收账款冲平呢?还有还发现成本还调减了22万,应付账款有家20万的挂账,实际已经付清款了,当初付款时直接做到主营业务成本了,没有收到发票,实际收到发票后又记入成本,第一次遇到这种情况,怎么处理这事
老师,我们公司刚成立1个月,通过电子税务局查查询,发现已经有其他公司给我们开具了几十张专用发票、电子普通发票,普通发票(办公用品、餐饮等发票),但是目前我只见到1张纸质专用发票,其他发票都没见到实物,这怎么操作呢?其他没有见到实际发票的专用发票,必须这个月完成勾选、认证、入账吗? 另外,纸质普通发票也没有见到实际发票的,也必须这个月入账吗?不能收到实际发票之后,下个月再入账吗? 有日常发票管理的台账模板吗?或者比较详细的,教日常发票保管、管理的资料吗?发票要放保险柜保管吗?请问老师我应该怎么操作?
老师,我公司是外贸公司,由于会计在认证增值税发票的时候应退税认证,却弄成抵扣认证了。因为是五月份认证的,已经无法退回所属期,只能做进项税转出,再找税务部门在异地协作平台上做增值税进项转出,申请开具增值税抵扣凭证进项税额转出情况核实函,然后根据操作步骤说是一周左右发票信息会自动转过去,至于税务部门怎么操作,税务老师也不清楚,请问这种情况遇到过吗?怎么处理
老师好!增值税发票综合服务平台里,有未认证抵扣的发票,但是没有票据(有些大概是员工开的专票,但是未交给公司的原因)如果不抵扣,一直存在,有啥风险?在这种拿不到票的情况下怎么处理比较好?
老师,以前年度的注销户已经解除了办税员现在还能登录吗?
老师,我们小规模公司的,专门做汽车租赁的,请问一下车子装那个GPS的费用计入哪个会计科目的二级明细?GPS的费每月都是给我们开一张:“信息服务费”,怎么做会计分录?
退休返聘的人员发工资是申报劳务报酬还是工资薪金呢
请问一般纳税人更正去年的收入,有补缴了,但是之后填表的时候忘记在30行,本期缴纳上期应纳税额填上缴的金额,导致25行未交那里有数字。我这个月填上去可以吗
老师,麻烦问下,工资表上扣除栏13个人扣了大病保险,每人扣190元,申报个人所得税的时候,大病保险能像其他保险一样在个税系统上填列吗
老师,我发现2021年有好几张费用发票未入账,我现在可以作为2026年的费用入账吗,如果现在入2026年的费用,2027年企业所得税汇算清缴要不要调增呢
1-5月的工资没发,申报个税是按0申报吗?6月一次性发5个月工资,申报个税是5个月的总额申报吗?
请问,小微企业,附加税减半征收,已享受的50%税费如何处理?例,应交增值税10000元,应交附加税1200元,实际缴交了600元,记账时: 借:应交税费-应交城建税等 600 贷:银行存款 600 那么,剩下的600元,如何处理?需做分录吗?具体分录?谢谢
老师,发现2021年2月份的一张车险发票未入账,我现在可以作为2026年的费用入账调平往来吗,如果这张发票入2026年的管理费用,2026年的企业所得税要纳税调增吗
老师,请问申报个税,有代扣个税,那申报个税的时候需要用应发减去代扣个税部分吗
我看抖音视频有个讲解说 防止形成只留票,可以勾选不认证,是不是勾选这个选项系统就不会在出现这些发票了
你好; 滞留票是要形成 ; 但是你没有关联的 业务发票 你不能去勾选; 后期去解释即可