你好,你要开什么业务的发票?

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
2、假设你是华辰旅游公司的财务顾问。该公司为扩大经营拟投资一个度假村建造项目,预计该项目可以持续10年,固定资产投资750万元,垫支营运资本250万元,在项目投资期初一次投入全部资金,项目当年即可建成投产,项目期满后,垫支的营运资金全额收回。固定资产采用直线法计提折旧,折旧年限为10年,估计残值为50万元。经过董事会成员讨论一致认为,该项目预计每年营业收入为650万元,均为现金收入,每年付现成本300万元。然而,董事会对采用什么折现率进行方案评价展开了激烈的讨论。董事长认为应该采用8%,总经理认为应采用10%,还有人说采用15%的折现率也是常见的,但是根据你以往的经验,此类项目的投资报酬率一般不会太低,假设该公司的所得税税率为25%,重事会其他成员请你就下列问题发表意见:(1)在不确定折现率时,应采用何种方法进行投资项目决策?(2)根据第(1)问确定的评价方法,本项目的真实报酬率应该为多少?(注:第(2)问采用两种方式求解:一是采用EXCEL求解:二是手工计算,其中方法一列出解析步骤和通数公式,方法二列出测算过程)
康佳电子股份有限公司是一家生产电视机、显示器等机电产品的外销型企业,属于一般纳税人。按现行税法,公司出口产品的增值税实行先征后退,具体是,在产品出口时,先征17%的增值税,待产品出口后,再退9%的增值税,即实际税率为8%。康佳公司针对现行政策,制定了周密的税收筹划策略。该公司通过其下属控股企业,将出口产品的售价,压低至材料成本价,以远低于实际成本价的售价,将产品销售到境外。由于产品未实现增值,销项税额扣除进项税额后,他们不仅不交税,还可退税。而税务部门仅仅从增值税的会计信息上,很难区分出是由于人为压低售价造成的,还是由于当期外购业务过多而投入产出较少造成的。请问:1.对康佳公司出口产品中的交易事项,会计上应如何处理?2.有人说,现行增值税的会计处理是按收付实现制原则,而不是按权责发生制原则进行核算的,使得会计信息资料缺少可比性,也违背了配比性原则。对此,应如何评价?3.作为一名准会计从业人员,如何评价康佳公司的税收筹划策略?4.康佳公司一味地压低出口产品价格,会不会遭遇反倾销调查。如果遇到反倾销调查,甚至出口产品被加征反倾销税,作为公司的会计人员,如何应对?
.ABC会计师事务所的^注册会计师负香审计甲公司2020年度财务报表。年计工作底稿中与西证相关的部分内睿摘录如了:(1)A注册会计师道过甲公司提供的某被询证者的网五。用中名~登录密码綍信息直接发录查询,确认被询证㟖项。(2)A注册会计师收到的一份应付账款回西显示在在1万元差群,甲公司管理层解释是供应商多发出原材料导致,由于回西差界较小,A注册会计师将询问结果记录于車计工作底稿,未实施其他街计程序。(3)A注册会计师收到甲公司转交的一封同城询证两回联后进行子电话追查确认。(4)^注册会计师对甲公司一笔大额应收账款发出积板式询证两,在合理的时间未收到回两后进行电话追查,得到了甲公司容户的回答,A注开会计师认可了该笔应收账款余额。(5A注册会计师收到某商业银行回西,发现回两中特别指明“接收人不能依赖政证中的信息〞,A注册会计师电话联系该银行,确认丁该笔银行存款的真实性。要求:针对上述第1至(5)项,逐项指出A注开会计师的做法是否怡当。如不怡当,简要说明理由。
开票ukey软件 如图2赋码了 如图1开电子普票时跳出提示框“请确认你是否真实发生不征税业务"请问他这句话的意思是真实的业务然后现在的政策是不征税了?还是选1%?
在25年3季度我卖了一个固定资产,且开出了发票。 我做的分录是借 :固定资产清理-198587 贷 :固定资产_库房198587 借:营业外支出_非流动资产处置净损失41872 贷: 固定资产清理41872 3季度增值税报表申报了销售额 3-4季度财务报表里没有申报这项收入 3-4季度所得税报表里也没有这项收入 现在我要做25年的汇算清缴,系统提示我,您单位本所属期申报增值税收入149252.38元,如与本项金额存在差异,请确认申报数据是否准确。 我要是把收入填进去,那我就要改报表和账。我现在不改的话账表都是一致的。我应该怎么做
老师工商年报,生育保险没有了,填写0那边又过不到,怎么处理呢
老师您好!因25年漏计提折旧1041.66元,在26年4月补计提回来了,由于是按小企业会计准则,请问如何写分录呢?对26年的利润分配-未分配利润减少吗
老师,有一张10多万的发票,2月份的,现在冲红有没有影响?
老师:企业所得税汇算时,暂估成本未取得发票,进行了调增,调增部分,账务需要处理吗?
老师,你好,请问之前建筑业用简易征税,然后把进项给认证了,现在可以直接转出来吗,还是说一定要更正啊
老师,我们是小规模,小微企业,家装设计与施工的建筑公司,小红书充值的费用,做账时计入到 销售费用-广告费 103731.93万 1、那我们这 10万多万。25年汇算清缴时还需要填A105060广告费和业务宣传明细表 吗? 2、还是直接体现在主表销售费用了,根本不用填A105060表?
老师,审计报告要保存多久
工商年报-资产总额是保留6位小数吗
老师,所长让写中储粮集团年审项目复盘报告,我写了人员配置经验不足,实习生占56.6%,导致项目容错率低,返工频繁,并且项目拖延滞后,所长还不乐意,还说了我一顿,这个我是不是写错了?我哪里有错?
超市会员储值卡
是真实业务
你好,选择确定就可以的。
是有发生销售业务的,我们卖储值卡给超市
好确定就可以的,上面不是有个确定吗?你点确定就行。
老师 是有发生销售业务的,我们卖储值卡给超市 我们是要找超市收钱的
你们待会主营是什么的?你给对方开预付卡的发票吗?还是怎么了?对方来你们单位消费,还是在超市里面消费?
如果是在你单位超消费的话,是预付卡的是不征税的。
老师,然后我们是有发生销售业务要找商家收款的,那我选择错了,对吧?
但是这个卡是你们单位制作的,你销售给超市收的工本费。
卡不是我们公司制作的,是找厂家订购的,然后再转卖给超市
经营范围:网络产品及计算机软件的开发、销售;销售:电脑及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
你好,那你这个发票开错了,应该开卡的制作费。你销售给他,你在外购。
你也没有这个经营范围的。
经营范围增加什么名称?
老师帮忙看一下是写哪个税收编码?
3040301000000000000 设计服务 *预付卡制作费
现代服务的制作服务
老师是写这个吗?
可以的,可以这么做的。
选这个,那经营范围不用去增加了,对吧?
需要的你问下你税务局,偶然业务允许你们自己开发票吧,只要允许的话就行。
是联系税务专管员吗?还是说到税务局问哪里问?还是财务事务所?
好,你直接找你专管员就可以的。