您好,您的6万元是一单收入?

李先生2022年收入情况如下:(1)在甲企业任职,1月-12月每月从甲企业取得工资薪金收入15000元,无免税收入;(2)李先生每月缴纳三险一金2000元,女儿在读小学,儿子21年10月出生,均李先生100%进行专项附加扣除;李先生父母均已满60周岁,由李先生和弟弟--起赡养,.无其他扣除;(3)4月份和7月份分别取得劳务报酬收入5000元、25000元;8月份取得稿酬3000元;11月取得特许权使用费8000元;(4)7月份收到出租住房的房租5000元,支付相关税费100元,直接拿出1000元通过民政部门捐给灾区。要求:(1)计算各项综合所得预扣预缴个人所得税税额;年应纳税额及年终汇算清缴应补(退)税额。(2)对甲企业12月份发放李先生工资业务进行账务处理;(3)计算李先生7月份房租收入应纳个人所得税。
一假设中国居民刘某在境内某企业任职,2020年1~12月每月应从任职企业取得工资薪金收入20000元,无免税收入:任职企业每月按有关规定标准为其代缴“三险金〞3000元(三险各500.-金为1500),从2月开始享受子女教育和赡莽老人专项附加扣除合计2000元另外,刘某2020年3月从甲公司取得劳务报酬收入2000元,从乙公司取得稿酬收入30000元;6月从丙公司取得劳务报酬收入4000元,从丁公司特许权使用费收入5000元。已知当年取得四项所得时已被支付方足额预扣预缴税款合计6522元,没有大病医疗和减免收入及减免税额等情况,请依照现行税法规定,为刘菜进行综合所得个人所得税的汇算清缴。(假设上述劳务报酬、稿酬、特许权使用费收入均为不含增值税收入,不考虑
一假设中国居民刘某在境内某企业任职,2020年1~12月每月应从任职企业取得工资薪金收入20000元,无免税收入:任职企业每月按有关规定标准为其代缴“三险金〞3000元(三险各500.-金为1500),从2月开始享受子女教育和赡莽老人专项附加扣除合计2000元另外,刘某2020年3月从甲公司取得劳务报酬收入2000元,从乙公司取得稿酬收入30000元;6月从丙公司取得劳务报酬收入4000元,从丁公司特许权使用费收入5000元。已知当年取得四项所得时已被支付方足额预扣预缴税款合计6522元,没有大病医疗和减免收入及减免税额等情况,请依照现行税法规定,为刘菜进行综合所得个人所得税的汇算清缴。(假设上述劳务报酬、稿酬、特许权使用费收入均为不含增值税收入,不考虑
老师我有个理解不知道对不对 我今年私人接单做了6万的业务,每笔2万共3笔,无其他综合所得收入(工资,稿酬,特许权使用费),我给支付我劳务费的公司税务局代开个人抬头发票,每笔按20000的百分之80计税,也就是分别预交3200,合计3笔交9600,等到2024年3月份汇算清缴2023年的收入,我退9600,2023年不用缴纳个税
我国居民刘某为独生子女,并有一个正在上小学的女儿,刘某独立赡养自己65周岁的父母。2020年与个人所得税汇算清缴相关的收入及支出如下:(1)每月从A公司取得工资收入15000元,每月缴纳的社保费用和住房公积金为1600元。(2)出版了一部小说,从出版社获得稿酬25000元。(3)7到12月每月从B公司取得劳务报酬3000元。(4)8月从C公司取得特许权使用费所得3600元。(5)在某省会城市工作租房居住且在该城市无自有住房,每月支付房租3000元。(6)每月按首套住房贷款利率为其购于某县城的自有房产偿还贷款2000元。(1)请回答刘某可以享受的专项附加扣除有哪些,以及如何选择才能使得税后所得最大化并说明理由。(2)计算2020年12月刘某取得的工资A公司应预扣预缴的个人所得税额。(3)计算出版社支付稿酬应预扣预缴的个人所得税款。(4)计算7到12月取得劳务报酬B公司应预扣预缴的个人所得税款。(5)计算8月取得特许权使用费C公司应预扣预缴的个人所得税款。(6)计算刘某取得的2020年综合所得年度汇算清缴时应缴纳的个人所得税额,应退税的金额。
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
25年所得税退税到公户,分录怎么写
可以说成3单,因为是设计图,我觉得所以等份20000报价也没有问题,1单60000报价涉及的税点会比较高
我这种理解操作是完全合理合法的吗?
您好,根据您的业务申报,若没有其他所得,您的金额60000,可以全部退税
若我开了发票,对方会计没有做劳务报酬的申报个税,这个责任划分有关我的事吗?
您好,缴纳个人所得税是您的责任,对方只有没履行代扣代缴义务