借:利润分配 -未分配115. 贷:本年利润 115

老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
我的利润总额是负数1万。我本年利润结转,就是借:利润分配-未分配利润 1万 贷:本年利润 1万,为什么我的利润分配—未分配利润期末数是贷方负数的
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
老师,我年末结转本年利润 本年利润借方有115万,贷方利润分配208万 ,我结转本年利润的话 就是 借:利润分配 -未分配208. 贷:本年利润 115 结转后本年利润没有余额?
老师,我上个月有未分配利润贷方余额-1093.75,本月结转费用后,利润分配余额贷方-68448.27,本月做借本年利润,贷利润分配,未分配利润,金额是怎么算? 借:利润分配-未分配利润 68448.27,贷本年利润 68448.27 老师是这样写吗 ?还是反一反
老师,汇算清缴时主表里的数字前方有一个桔色的感叹号是什么意思?
公司有应收款1万元,对方用酒抵掉了,这个应该怎么处理
一般纳税人公司出款给另一个公司,挣利润怎么做账
老师您好,请问房屋建筑物怎么划分呢,新厂房,1车间土建工程,钢结构,这个发生额计入建筑物资产中,瓷砖铺贴,与装修呢,计入建筑物原值中吗?
老师 作废发票咋红字确认单是阴影不让确认呢
环保设备这块是不是要单独做入固定资产,如果不单独做入固定资产是否可以?
一般纳税人建筑公司,每月的销项税、进项税、进项税额转出,还有预交增值税、还有期末留抵税额,这些都怎么处理呢
请问老师员工离职社保选什么才能领到失业金
老师你好,我们是小规模纳税人,我付款给甲供应商,但这个甲供应商不能足额开发票出来,用乙公司开的剩余发票给我们,我们要怎么操作才能规避风险呢
对于环保设备这块有没有什么优惠减免的税收政策之类的
老师,你写的分录借贷金额都一样?
借贷金额一样才平的呀