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老师,我们是2021年调了个无票收入从其他应付款里转过来的,怎么在2021年的账里调分录,再从2022里怎么调整分录,附加税用不用计提,分录怎么写

2023-01-13 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 16:35

21年 借:其他应付款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税

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快账用户5311 追问 2023-01-13 16:37

老师,我们是小规模,还用计提附加税吗

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齐红老师 解答 2023-01-13 16:42

如果没有实际缴纳增值税,就不用计提

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21年 借:其他应付款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
2023-01-13
您好,借其他应付款,贷以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税
2023-01-13
这个发票违规,业务还有吗也就是这个应付账款是真实存在的,还是 假的
2021-09-29
同学,你好 做分录,一般是反结转,更正凭证,更正申报表
2023-11-10
你好,首先你22年发现此笔分录无发票,就做了 借:预付账款 557232 借:以前年度损益调整-557232 这个分录是没错的,但是还应该再做一个借利润分配557232 贷以前年度损益调整557232才对,因为以前年度损益调整也是损益类科目,期末是无余额的,然后你再收到发票按发票做了 借:主营成本 557192.18 进项税:72434.98 贷:预付账款 629627.16这个分录也没有问题,所以问题应该就是出在你少做了一笔把以前年度损益调整转入未分配利润
2022-06-14
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