报税的时候要把这笔金额做纳税调增

本月计提了坏账准备: 借 信用减值损失-39,贷 坏账准备-39,我本月结转利润时候 是不是要做一笔,借 本年利润-39,贷 信用减值损失-39
老师,21年我做的应收坏账计提 借:信用减值损失49471.5,贷:坏账准备49471.5,2022年回款,这个坏账需要冲回,分录借:信用减值损失-49471.5,贷:坏账准备-49471.5对吗? 还是正确分录借:以前年度损益调整 -49471.5 贷:坏账准备-49471.5?
请问计提坏账准备,是借坏账贷应收,需要同时做,借信用减值损失贷坏账准备吗?还是等过几年都提完坏账了,在一起转信用减值损失里?
老师,计提了坏账准备,做了信用减值损失,报税的时候有什么需要注意的
老师,计提跌价准备,有的时候分不清楚什么时候用资产减值损失,什么时候信用减值
老师,个体户夫妻两个人名下都有营业执照来的,他们是各自做汇算清缴还是说会被合并一起做汇算清缴啊[撇嘴]
老师,我想问下就是比如公司租房,支出的押金,后面收不回来了,这个房子不租了,然后押金收不回来怎么做分录
老师你好,在商贸公司买的夹具一件380元普票,请问老师计入什么科目?分录怎么写?急急
本月总分红130977,占股百分之十二点五分红16372,有七个股东,总投资3200000,要算一股多少钱怎么算啊?
老师,海南能不能自由兑换货币
老师您好,老板又开了一个新公司,老公司是卖医疗器械的的,老公司的研发工程师做了运动产品,放到新公司卖,新公司要具备什么条件才可以卖并且开销售发票呢?目前新公司一个员工也没有呀,老公司做医疗器械的又不可以卖运动产品呀
老师您好,我理不顺了,,老板又开了一个新公司,没有采购,把老公司的东西在新公司卖并且想开发票,我怎么感觉不对头,没有一个员工也没有一个人交社保,老板是法人,老板娘是财务负责人。应该怎么操作才可以呀?谢谢老师
老师,新增值税法劳务费怎么开票?
老师,想请教一下,公司有一些不买社保的人员,发放工资可以通过对公账户发放吗?这群员工申报个税也需要申报吗,能否在企业所得税税前扣除?还有其他操作正规没有税务风险的方式?
你好老师 转让时企业账面净资产是不是所有者权益
是所得税汇算清缴的时候还是报本季度所得税的时候调增呢
汇算清缴的时候纳税调整
我本季度报税就直接调增了,就是利润增加了这个坏账金额,这样也行吧
也可以,因为如果每个季度都调整的话容易乱,一般是汇算清缴的调整,而且计提减值一般也是年末