你好,是不可以这样操作的

老师,我们有份合同是跟多方的总公司签订的,但是发票是开给对方的分公司的,这样可以吗
请问老师,跟总公司签订合同,但是开了分公司的票来申请付款,这种方式可以吗?
您好,老师,请教一下,如果租不动产给对方,收到款式对方分公司转来的,实际合同是和总公司签订的,请问开票可以开总公司的吗?可以开具专用发票吗?
请问老师,我们作为施工方,跟对方分公司签订的装修合同,发票开给分公司,然后由对方总公司支付装修款,这种情况怎么入账
老师,房地产开发公司和总包单位签订建设工程施工合同,但是合同上是总公司,可实际的施工单位是合同签订方总公司下的分公司,平时的工程款也是支付给实际施工的分公司,发票也是分公司开给房地产开发公司的,请问老师,这样合理吗?
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
但是分公司非要这样,怎么办
你好,需要与对方沟通才是的 跟总公司签订合同,那就应当总公司开来发票,付款给总公司才是的
分公司开票,总公司出委托呢,都不合规吗
你好,税务方面是不认可这样的