你好; 你是小规模的话; 不超过标准45万 ; 在 4季度 写10栏次报免税的
增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
你好老师,电子税务系统里申报增值税是不是,应征增值税不含税销售额的第二栏次填写的是开专票的不含税金额,第三栏次填写的是开普票的不含税金额,这样对吗?
小微企业季度没超过45万,开了专票 是在第2栏填专票不含税销售额 第10栏填普票不含税销售额 在前面表填专票两个点的减免额吗
小规模纳税人2022年第一季度没有开票无票收入填写在报表的第一栏还用同时填写在‘其他增值税发票不含税销售额’那一栏吗?
第一季度增值税申报表5%税率专票收入90.4万,填在增值税专用发票不含销售额栏(第5栏),未开票收入2.3万填在第6栏其他增值税发票不含税销售额(这未开票收入栏次填错了,应直接加在第4行应征增值税不含税销售额(5%征收率)这怎么办?