借 应收账款 -3680 贷 主营业务收入 -3680 没有退款,不能冲银行存款
师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入,可是9月份申报表里他没有填写这笔收入,然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致,我就和他说了,他自查后说这比收入没申报,然后他说把原来那个冲红,然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录,然后12月份又重新开的同等金额的发票, 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平,我该怎么办呢,蒙圈了,还请指点
老师师是原来会计9月份做的无票收入,借银行存款 贷主营业务收入 10月份他冲红这张发票,因为9月份没有申报此笔收入 10月份冲红 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这样冲红对吗
老师,11月份收到客户的钱,做了分录借 银行存款 贷 主营业务收入 12月份客户要求开发票 我这边要怎么做12月份的分录
11月份开九月份的无票收入发票,在11月份怎么红冲这个无票收入呢 记账软件上写 借 银行存款 -3680 贷 主营业务收入 -3680 这样吗
你好,3月份正常开具一份发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项 6月份冲红了这份发票 6月份的分录应该怎么写呢
老师。我想问下,去年年底,有个固定资产是专票,后就按专票金额提折旧,忘记把税费剔除了,进行折旧,后面调整了下折旧,那这样账和固定资产折旧表不一样了,固定资产表是不是需要备注下?
老师,税务系统两张票没被统计进来,我是自己手动修改就可以了是吧?
老师您好,麻烦问一下,我们租办公室,房东开票,然后要给房东付这个税金,是用完税证明入账做营业外支出呢还是放哪个科目合适呢
老师,稳岗补贴审核未通过,显示上传(税务)失业保险费缴费凭证,这个是不是银行回单呀,如果不是,是什么呀?在哪里查看
老师,我想问一下,今年会计继续教育在网上学完了,为什么会计系统里面没得记录呢
老师,买一赠一,分推分别确认收入,发票咋开?
没有收到刚刚的资料董老师
你好老师,我公司为其他公司提供技术服务,已开票给专票对方,主要成本是人工,请问我用那个科目比较合适
老师,开发票优惠怎么开
老师,出口劳务是免增值税不退税吗?