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单位当月发上月工资,到12月份的时候需要预提12月份工资,会计分录怎么做,需要预提五险一金吗

2023-01-13 18:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 18:53

对 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-01-13 18:54

工资、社保、公积金都需要计提。

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快账用户3903 追问 2023-01-13 18:56

医保不需要吗

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齐红老师 解答 2023-01-13 18:59

你好,社保里面不包含着四险

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快账用户3903 追问 2023-01-13 19:03

医保12月交的是1月份

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齐红老师 解答 2023-01-13 19:04

你好,当月计提,次月缴纳。

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快账用户3903 追问 2023-01-13 19:06

2022年度奖金也需要12月份预提吧

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齐红老师 解答 2023-01-13 19:10

你好对的是这么做的

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对 计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-01-13
你好 是的 10月份没有的不用
2020-12-31
您好,12月计提12月,不需要计提1月份的
2021-12-30
同学您好,金额小可在当期补,大的通过以前年度损益调整借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应交款-公积金,交交税费-个税
2023-02-16
你好!借 相关费用 贷:其他应付款—暂估
2021-01-14
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