做账可以在5月份补计提 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资
3月份少计提了一个员工的工资,五月份发工资的时候才发的,做账可以在5月份补计提吗?分录怎么做
老师,我发五月份的工资的时候要补发一位员工四月份的工资,但我之前没有计提他四月份的工资,我可以把他这四月份的工资在五月份做账的时候全部计提到五月份的工资里面去吗?
9月份发8月份的工资,9月份做账可以8月份的工资9月了发放的时候计提吗?
你好老师,去年12月份计提工资的时候少了一个人的,1月发放工资,需要补计提这个人工资怎么做分录
六月份发五月份工资,是不是在五月份计提工资,六月份在实际发放工资呢,还是计提发放工资的分录都做在六月份呢?
老师五一劳动节快乐, 进项100销项是30,这个70的进项当期用转出来吗
工商跟税务的财务负责人可以是不同人吗
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
那这个员工4月份的社保费公司和个人部分都是从她自己承担,从3月份工资中扣除出来了,这个社保要怎么做账
抠出来的时候 借应付职工薪酬 贷其他应付款-个人承担