做账可以在5月份补计提 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资
3月份少计提了一个员工的工资,五月份发工资的时候才发的,做账可以在5月份补计提吗?分录怎么做
老师,我发五月份的工资的时候要补发一位员工四月份的工资,但我之前没有计提他四月份的工资,我可以把他这四月份的工资在五月份做账的时候全部计提到五月份的工资里面去吗?
9月份发8月份的工资,9月份做账可以8月份的工资9月了发放的时候计提吗?
你好老师,去年12月份计提工资的时候少了一个人的,1月发放工资,需要补计提这个人工资怎么做分录
六月份发五月份工资,是不是在五月份计提工资,六月份在实际发放工资呢,还是计提发放工资的分录都做在六月份呢?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
那这个员工4月份的社保费公司和个人部分都是从她自己承担,从3月份工资中扣除出来了,这个社保要怎么做账
抠出来的时候 借应付职工薪酬 贷其他应付款-个人承担