您好,这个是可以的哈,1可以
新年好!资产负债表其他应收款出出负数,我不想把其他应付款借方发生额全部调到其他应收款借方,不然资产跟年初数比,差额太大。可以调部分的其他应付款借方发生额到其他应收款借方吗?
老师,资产负债表的其他应付款贷方是负数,申报企业所得税报送报表时可以把其他应付款的金额调到其他应收款上吗?要不报表出现负数不好看
老师我把资产负表里的 负数其他应付款 调整到其他应收款 作分录借其他应收款 贷其他应付款 作完这笔分录,资产负债表最下面的资产合计数比改之的报表数大了 这样可以吗 之前是 2103306.19 现在是3218227.19 这样对吗
老师,资产负债表的其他应收款期末余额显示是负数了, 可以把它调到其他应付款整数吗
请问资产负债表上其他应收款与其他应付款是负数时,要不要调整?如果调整的话,是不是其他应付款的负数表示其他应收款,就要加到其他应收款的余额上;其他应收款负数表示其他应付款,也是相应调整,是这样吗?
老师,又有一个新问题了,这次对方说给我们开发票,但是不过款,这又是啥意思???是这种情况,我们是一般纳税人公司,对方是个体户,平时给他们打款都是我们老板私人账户转给对方私人账户的,然后我们公司问对方要发票,对方说可以给开发票,但是不过款,这是什么意思
个人找税务局开专票,能开百分之几的专票?
个人可以找税务局代开13%的专票吗?
C答案不太明白 为什么要减1
老师,我们是房屋建筑施工,然后他这里我要怎么填呢?
请问老师,餐饮业汇算清缴,收入,成本表应填在那一样
将自产货物发给员工如何做账
老师你好,公司3月成立,4月就销售开出发票400多,其他货客户还没对账没开票,这种情况怎么结转成本
老师好!采购的办公用品,能全部先入库,后期再领用的时候,再做出库分配到费用吗?
请问老师,用什么方法可以很简单的监控食材的标准成本和实际成本差异?
调整完这笔分录后 资产负债表 最后一行资产总额 一下增加了我调整分录上的数,有问题吗
这个是没问题的,你好
其他应付款借方余额的出现 在资产负债表里就是负数了 对吧 是别人欠公司款了 把负数调成正数 作一笔借其他应收款 贷其他应应付款 调完后影就影响了资产负债表的的数,是合理的对吗
对的,是这个意思的
老师,计提折旧,每月多提了600元 是不是在每年年终汇算吋,把全年多计提的金额 在报表中调增
您好,是的,然后再调整
以后每年的每个月还是计提最初定的折旧的数 每年年终,结束后在把多计的统一给调增 对吧
对的理解的很到位
给对方开发漂 对方汇款金额小于开票金额哪部分作唧个科目
因为啥原因少付款了
我们给对方开专票,然后商场结款会扣些费用 会少付的款,,把少付的款开成费用漂, 这些费用票怎么作
那你们就作为财务费用的了
入销售费用可以吗,结的是营业款
是可以的这个,你好的