您好,这个是可以的哈,1可以
新年好!资产负债表其他应收款出出负数,我不想把其他应付款借方发生额全部调到其他应收款借方,不然资产跟年初数比,差额太大。可以调部分的其他应付款借方发生额到其他应收款借方吗?
老师,资产负债表的其他应付款贷方是负数,申报企业所得税报送报表时可以把其他应付款的金额调到其他应收款上吗?要不报表出现负数不好看
老师我把资产负表里的 负数其他应付款 调整到其他应收款 作分录借其他应收款 贷其他应付款 作完这笔分录,资产负债表最下面的资产合计数比改之的报表数大了 这样可以吗 之前是 2103306.19 现在是3218227.19 这样对吗
老师,资产负债表的其他应收款期末余额显示是负数了, 可以把它调到其他应付款整数吗
请问资产负债表上其他应收款与其他应付款是负数时,要不要调整?如果调整的话,是不是其他应付款的负数表示其他应收款,就要加到其他应收款的余额上;其他应收款负数表示其他应付款,也是相应调整,是这样吗?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
调整完这笔分录后 资产负债表 最后一行资产总额 一下增加了我调整分录上的数,有问题吗
这个是没问题的,你好
其他应付款借方余额的出现 在资产负债表里就是负数了 对吧 是别人欠公司款了 把负数调成正数 作一笔借其他应收款 贷其他应应付款 调完后影就影响了资产负债表的的数,是合理的对吗
对的,是这个意思的
老师,计提折旧,每月多提了600元 是不是在每年年终汇算吋,把全年多计提的金额 在报表中调增
您好,是的,然后再调整
以后每年的每个月还是计提最初定的折旧的数 每年年终,结束后在把多计的统一给调增 对吧
对的理解的很到位
给对方开发漂 对方汇款金额小于开票金额哪部分作唧个科目
因为啥原因少付款了
我们给对方开专票,然后商场结款会扣些费用 会少付的款,,把少付的款开成费用漂, 这些费用票怎么作
那你们就作为财务费用的了
入销售费用可以吗,结的是营业款
是可以的这个,你好的