您好,这个其实是可以的
资产负债表中的其他应收款和其他应付款如何填列,其他应付款期末=其他应付贷方余额+其他应收贷方余额,如果其他应收只有借方余额,那是不是说资产负债表里的其他应付款期末数就=科目余额表的其他应付款余额
新年好!资产负债表其他应收款出出负数,我不想把其他应付款借方发生额全部调到其他应收款借方,不然资产跟年初数比,差额太大。可以调部分的其他应付款借方发生额到其他应收款借方吗?
老师,资产负债表的其他应付款贷方是负数,申报企业所得税报送报表时可以把其他应付款的金额调到其他应收款上吗?要不报表出现负数不好看
老师,科目余额表里其他应收款出现借方负数,可以调到其他应付款贷方吗
资产负债表其他应收款项目2022年增加数是不是其他应收和其他应付借方发生数?
新入行,会计用到的财务软件都有哪些?
增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致
老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写
请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
电费交给物业,物业开给我们 供电*代收电费 的专票,可以抵扣吧
这两种做账方式。有什么区别?
租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼,对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用,这是为什么?
我们购买商品,收到货有坏的给卖家退回去了,分录要怎么做
老师,请问聘请聋哑人士,残疾人,公司在国家那些政策上是可以申请的啊?
老师好,请教您个问题呢?就是房地产开发企业尾盘销售,2024年12月预收了一部分钱,但因为有些问题没解决,就暂时没有备案,就没有申报增值税,今年7月开具发票缴纳增值税,合同都签订了,客户还有60万没付,没付的60万领导要求收到钱才申报缴纳增值税,那我收入要全额结转吗?还是匹配已申报的增值税呢?
所以,这样还可以调负债率,对吧
对的,是这个意思的