您好,个体户报了经营所得就可以了的

老师,我自己的店是个个体户,去年8月31号注册的营业执照,可是一直都没有申报经营所得,现在准备做21年的个人所得税汇算清缴,系统提示21年的经营期间按季度申报,那是不是我在经营期间的每个季度都要报税呢?把之前的个税按季度报完才能做汇算清缴是吗?
老师,我们是个体户核定征收,上季度没开票,报的无票收入,也交了个人经营所得税;这个季度开完了上季度申报的无票收入的票,然后再开本季度的票,请问这个季度交报个人经营所得税咋报?本季度个人经营所得税咋算?谢谢老师!
老师你好,我就想咨询一下那个,我是自己开店的,但是我们要报那个季度的个人所得税,我们个人所得税季度的是,那个APP,然后扣缴单,然后是场所经营里面有个预缴年度的税,然后它里面有个收入成本这些,我想麻烦一下,这个是怎么填?是按照实际的填还是,有什么其他的填法,因为我想得到一个零报税。
你好,老师,我想请问下,这个就是个体户,开饭店的,他是有经营者的,然后也报经营所得,按季度报的,那我想请问下,这样的个体户报了经营所得,是不是还要报经营者个人的个人所得税呀,我都没报不要紧吧,我只报了经营所得,也没有做记账凭证,自己填了个收入和成本进去就是,反正是小饭店,我没有太在意
老师你好,咨询一下,我们是个体户,在自然人客户端经营所得中申报季度个人经营所得税时,表里只有收入总额、成本费用、利润总额这三项,我们的财务报表中还有个营业外收入需要填报,这个营业收入填哪里呀,如果不填营业外收入,利润总额就和报表上的数据不一样,我想把利润总额改一下还改不了,这怎么办
标准核算公司人力成本应该税前工资+公司部分社保公积金、还是税后工资呢
老师,请问招待客户住酒店,开的专票是需要进项税转出吧
老师,预付租金怎么做分录?
老师: 2023年2月-2024年12月折旧没有计提到,在2025年补计提3W元 2025年本年折旧是2W 资产原值 101W 分录是 借:管理费用-折旧费 2W 利润分配-未分配利润 3W 贷:累计折旧 5W 企业汇算的时候这3个数怎么来填: 税收折旧、摊销额: 累计折旧、摊销额 : 纳税调整金额:
电子税务局发起 发票额度调整 先税务局确认还是购买方先确认
公司给实习大学生发工资申报个税会不会影响考公
老师您好,公司做装修业务,但是平时买耗材零配件都没有发票,报销可以直接从对公户走吗?到时做汇算的时候再调增?
25年没有收到票和付款暫估了成本 26年汇算清缴前才收到25年的票 ,不能修改25年分录凭证了 这笔款要处理啊
2023年银行手续费未开具发票,汇算清缴时纳税调增了,2025年收到2023年的银行手续费发票,汇算清缴调减,账务还需要处理吗
老师好:公司是个体户租赁公司,从个人手里购买了两台压路机合计6万元,二手交易市场给开的票,这个不用交印花税吧?购进二手设备分录怎么做?
我都是自己填了个数字就是,也没有做账没有关系吧
是的,这个是没有关系的。
为什么不需要报个人所得税呢,理论上不是要查账征收个体户吗,然后查帐征收不就是有收入,成本吗,报了个人所得税经营者的成本才可以税前抵扣呀,我哪里理解错了
你上面不是说报了个人所得税了吗
我是说报了经营所得,没有报经营者个人(也就是个体户老板个人属于经营者),这个我没有报个人所得税,我很纠结,2022年我一年都没报老板个人的个人所得税,但是我报了个体户的经营所得,理论上书上是说要报的好像,您这里说可以不用报,我就糊涂了
不用申报针对经营者个人所得税,因为个体户已经申报了
那经营者个人的工资怎么扣除呢,依据是什么呢
工资在申报个税的时候每个月可以固定减去5000元
您的意思是经营所得可以固定扣除5000,还有专项附加扣除还有社保是吧
专项附加扣除可以,但是社保这些不行
刚刚理解了扣除5000,现在再次蒙圈,为啥呀,我们在公司报个人的个税都可以扣除自己交的社保
就是养老保险这些呀
国家不是允许的吗
公司性质的可以,但是个体户老板自己都工资和社保公积金都不能扣除
我觉得老师很专业,我想再加个问题,我们公司是智豪沥青,然后对方周茂生代开了发票,还有周茂生个人交的税费,我们公司付了2张的钱都付了,我的第一个问题是,这样的2张票的合计金额都我们公司都付给周茂生了,那么我们公司针对这个2张票合计金额的都可以作为我们公司的所得税前扣除吗,第二个问题是,周茂生这个人自己交的税都要我们公司承担,那这个发票备注里的个人所得税由付款方代扣代缴,客户肯定不愿意就下来呀,我就是想问税务局开票的时候不扣掉,我们公司也没有办法就下来,客户不让呀,那么我们公司的做法是干脆不代扣代缴了,这样做有可以吗,有风险吗?
麻烦老师了,我觉得您很专业就想多问了,麻烦您了
第三个问题是怎么劳务费-运输费就属于增值税里的咨询服务了,我觉得不搭边呀,这个是税务局想怎么类目就什么类目的吗,这个咨询服务的依据是什么,怎么就是咨询服务了呢,第四个问题我们公司把一些高报酬的个人所得税公司给承担了,那么公司这个承担的费用可以所得税前扣除吗?如果不可以是不是就做借,营业外支出,贷银行存款呀,老师马上问题的次数结束了,请老师详细点好吗?感激不尽
第一你们公司承担的费用不能税前扣除,因为本身不是你们公司应该承担的,第二你们公司有代扣代缴个税义务
就是我拍给你的周茂生的那个我们承担了,和个税我们承担了,这2个都不能所得税前扣除吗,是吗??2个都不能扣除是吗??,还有我们公司一直没有代扣代缴过劳务费,别人不让扣下来呀,这样税务局能查到吗,有那么好查吗,查到我们公司有什么风险吗??
第一税务局代开的发票是没问题的,毕竟是税务开的
第二代开发票的税费肯定不能税前扣除的
第三税务查到的话,会让你们补税和罚款的