您好,个体户报了经营所得就可以了的

老师,我自己的店是个个体户,去年8月31号注册的营业执照,可是一直都没有申报经营所得,现在准备做21年的个人所得税汇算清缴,系统提示21年的经营期间按季度申报,那是不是我在经营期间的每个季度都要报税呢?把之前的个税按季度报完才能做汇算清缴是吗?
老师,我们是个体户核定征收,上季度没开票,报的无票收入,也交了个人经营所得税;这个季度开完了上季度申报的无票收入的票,然后再开本季度的票,请问这个季度交报个人经营所得税咋报?本季度个人经营所得税咋算?谢谢老师!
老师你好,我就想咨询一下那个,我是自己开店的,但是我们要报那个季度的个人所得税,我们个人所得税季度的是,那个APP,然后扣缴单,然后是场所经营里面有个预缴年度的税,然后它里面有个收入成本这些,我想麻烦一下,这个是怎么填?是按照实际的填还是,有什么其他的填法,因为我想得到一个零报税。
你好,老师,我想请问下,这个就是个体户,开饭店的,他是有经营者的,然后也报经营所得,按季度报的,那我想请问下,这样的个体户报了经营所得,是不是还要报经营者个人的个人所得税呀,我都没报不要紧吧,我只报了经营所得,也没有做记账凭证,自己填了个收入和成本进去就是,反正是小饭店,我没有太在意
老师你好,咨询一下,我们是个体户,在自然人客户端经营所得中申报季度个人经营所得税时,表里只有收入总额、成本费用、利润总额这三项,我们的财务报表中还有个营业外收入需要填报,这个营业收入填哪里呀,如果不填营业外收入,利润总额就和报表上的数据不一样,我想把利润总额改一下还改不了,这怎么办
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
公司老板3月份实缴投资款100万,怎样申报印花税?
老师:税务的电子退库的95.71怎么做账
老师。2月份买的桶装水,公司对公账户付了500,3月份又买了500的桶装水对公账户付500,3月供货商给一起开了1000的发票,那2月的那个500能做办公费用吗?2月对公付的500能借:管理费用_办公费500 贷:银行存款吗?
老师你好,公司是一般纳税人,现在股权转让公司是股份制公司,另外一个股东退出,那法人还是原来的法人,股权转让零元转让,那现在资产负债表2月份提交的盈利了,要交税吗?
我都是自己填了个数字就是,也没有做账没有关系吧
是的,这个是没有关系的。
为什么不需要报个人所得税呢,理论上不是要查账征收个体户吗,然后查帐征收不就是有收入,成本吗,报了个人所得税经营者的成本才可以税前抵扣呀,我哪里理解错了
你上面不是说报了个人所得税了吗
我是说报了经营所得,没有报经营者个人(也就是个体户老板个人属于经营者),这个我没有报个人所得税,我很纠结,2022年我一年都没报老板个人的个人所得税,但是我报了个体户的经营所得,理论上书上是说要报的好像,您这里说可以不用报,我就糊涂了
不用申报针对经营者个人所得税,因为个体户已经申报了
那经营者个人的工资怎么扣除呢,依据是什么呢
工资在申报个税的时候每个月可以固定减去5000元
您的意思是经营所得可以固定扣除5000,还有专项附加扣除还有社保是吧
专项附加扣除可以,但是社保这些不行
刚刚理解了扣除5000,现在再次蒙圈,为啥呀,我们在公司报个人的个税都可以扣除自己交的社保
就是养老保险这些呀
国家不是允许的吗
公司性质的可以,但是个体户老板自己都工资和社保公积金都不能扣除
我觉得老师很专业,我想再加个问题,我们公司是智豪沥青,然后对方周茂生代开了发票,还有周茂生个人交的税费,我们公司付了2张的钱都付了,我的第一个问题是,这样的2张票的合计金额都我们公司都付给周茂生了,那么我们公司针对这个2张票合计金额的都可以作为我们公司的所得税前扣除吗,第二个问题是,周茂生这个人自己交的税都要我们公司承担,那这个发票备注里的个人所得税由付款方代扣代缴,客户肯定不愿意就下来呀,我就是想问税务局开票的时候不扣掉,我们公司也没有办法就下来,客户不让呀,那么我们公司的做法是干脆不代扣代缴了,这样做有可以吗,有风险吗?
麻烦老师了,我觉得您很专业就想多问了,麻烦您了
第三个问题是怎么劳务费-运输费就属于增值税里的咨询服务了,我觉得不搭边呀,这个是税务局想怎么类目就什么类目的吗,这个咨询服务的依据是什么,怎么就是咨询服务了呢,第四个问题我们公司把一些高报酬的个人所得税公司给承担了,那么公司这个承担的费用可以所得税前扣除吗?如果不可以是不是就做借,营业外支出,贷银行存款呀,老师马上问题的次数结束了,请老师详细点好吗?感激不尽
第一你们公司承担的费用不能税前扣除,因为本身不是你们公司应该承担的,第二你们公司有代扣代缴个税义务
就是我拍给你的周茂生的那个我们承担了,和个税我们承担了,这2个都不能所得税前扣除吗,是吗??2个都不能扣除是吗??,还有我们公司一直没有代扣代缴过劳务费,别人不让扣下来呀,这样税务局能查到吗,有那么好查吗,查到我们公司有什么风险吗??
第一税务局代开的发票是没问题的,毕竟是税务开的
第二代开发票的税费肯定不能税前扣除的
第三税务查到的话,会让你们补税和罚款的