你好,同学 应该是每月确认收入,没开具时作为无票收入处理,然后开具发票不在单独做收入了 申报表,按无票收入申报,开票后,无票收入负数,开票收入正数,整体销售额不变

请教下,如果说销售这4G流量套餐,假设3月,收终端消费者下单4G流量套餐100G,是一年的套餐;金额106元,支付宝付款。是不是增值税这块是一次性申报,但是收入是分摊确认到每个月的 4G流量套餐购买,即可使用,套餐分月、季、年等; 确认收入: 增值税:按照106元/1.06=100元,前期终端消费者暂不需要开票,后续开通电子发票功能; 申报增值税:按100元作为未税金额,6元税额,申报未开票收入 账务: 申报未开票收入或开电子发票时: 借:预收账款-4G流量套餐/云存储套餐 6 贷:应收税额-应交增值税(销项税额) 6 分期确认收入时: 分摊至3月的收入:100元/12月=8.3元,分12期确认收入 借:预收账款-4G流量套餐 8.3 贷:其他业务收入-4G流量套餐 8.3
根据下列经济业务,按照权责发生制计算本月的收入和费用。(不考虑其他条件)(每个2分,共4分)佳佳企业为增值税一般纳税人,增值税适用税率为13%。2021年8月份发生如下经济业务:(1)收到甲企业预付的材料款60000元,款项存入银行,材料下个月发出。(2)向乙企业销售产品一批,价税款合计101700元。已收取价款的50%,款项存人银行,余款尚未收到。(3)以银行存款支付9—12月的财产保险费3000元。(4)摊销本月的产品广告费2000元。(5)确认本月已售产品成本40000元。(6)收到丙企业偿还的上月购货款50000元,款项存人银行。收入=费用=
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
老师,请问一下往期月份欠款的物业费或者预收其他月份的物业费在本月进行收款并开具发票,怎么确认收入?增值税申报的销售额可以作为本期收入吗?还是要分摊到各个月份?
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
您好老师,这样,我在人力资源公司上班,现在和甲方有签约合同价款是100万的劳务合同,按13个点收服务费,现在我们在结算的时候,甲方会计说我们重复收费,他说100万是含税的,计算服务费的时候要价税分离,按分离后的计算服务费,说审计说的,我就奇怪了,审计不是应该按合同价格来核算吗?!而且我们是按100万来开票的啊,缴纳印花税的时候也是按合同价格来计算缴纳的呀!怎么到最后计算服务费要把合同价格价税分离后计算,不存在重复收费啊,审计不是按合同金额和票据来审计的呀,是吧,我都无语了,我就问问老师,我要怎么说
有没有注册公司的讲解
老师,我想问一个问题,就是我老板在这2026年三月份开始让我去补2025年第三季度的增值税,当时还是小规模纳税人要补缴450多万的收入,但是是电商收入是要免税申报的,然后第四季度也要补报400多万的收入也按照小规模的标准去补的,但是呢,我在补的过程中他就跳出来说要选择按照小规模纳税人继续申报,还是要登记为一般纳税人我选择登记成为一般纳税人生效日期是从2026年1月1日开始的,但是我2025年第三季度跟第四季度的增值税还没有补报完,我这样的话会被需要补缴13%的增值税吗?在深圳这边,我怕如果突然要不叫的话,老板受不了会不会被要求赔偿税款。
老师有软件开发模版合同吗
老师,我有个问题想请教一下您,就是小规模季度开票金额就是销售额假如是25万,其中开专票20万,这个增值税普票要交吗,附加税肯定是全额交。我不太清楚增值税是已哪个金额交
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
预收都要开票么?
不开,你不是后面才开票的啊