加 计提借税金及附加贷应交税费 税金及附加看借方发生额合计
老师,资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42,这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额,我检查很多遍了,利润表中的所有数据都一模一样,包括净利润也都是匹配的,资产负债表里其它数据也一样没错,只是未分配利润栏的数据两边不统一,我还手动加过很多遍,而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了,也可提交不了,我用友里的数是平的,这应该不是填写错误的原因,应该是取数的原因,老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了,刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税,收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税(简) 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税
计提本月税金及附加215.6元,负债表中应交税费这一栏中有未交的4639元+215.6元,那在利润表中在税金及附加那一栏中有2365元,这个215.6元是加还是减(为什么追问的时候一直说系统繁忙)
计提本月税金及附加215.6元,负债表中应交税费这一栏中有未交的4639元+215.6元,那在利润表中在税金及附加那一栏中有2365元,(2365是累计数)这个215.6元是加还是减(为什么追问的时候一直说系统繁忙)
计提本月税金及附加215.6元,负债表中应交税费这一栏中有未交的4639元+215.6元,那在利润表中在税金及附加那一栏中有2365元,(2365是累计数字)这个215.6元是加还是减,负债表也是加,利润表中也是加,会不会是负债表不平,还有谢谢老师解答(追问的时候一直说系统繁忙,发不出去信息)
计提本月税金及附加215.6元,负债表中应交税费这一栏中有未交的4639元+215.6元,那在利润表中在税金及附加那一栏中有2365元,(2365是累计数字)这个215.6元是加还是减,负债表也是加,利润表中也是加,会不会是负债表不平,(215.6是城建税,教育附加税合计)还有谢谢老师解答(追问的时候一直说系统繁忙,发不出去信息)
老师,注会考证只带身份证复印件可以吗,原件拿去办变更去了
老师,我们是建筑公司,材料发票入账到“原材料”科目后,又分配结转到对应项目里了,但是工地上实际没有库房,材料拉过去直接交给了项目地负责人,工人直接拿材料开干了,这种情况下没有出库单,或者领料单怎么办呢?没有这个能否正常分配进成本,有什么影响及风险呢?老师
老师麻烦给个收据电子版
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票