可以的 可以一块填写
你好,老师,问一下,我这个月报税利润表填的是7月到9月的利润,我在6月份的利润是负的,但是我在7月份的时候把账调了,把之前的负利润充成0了。也就是7月份的利润表是有利润得,然后期末的利润是零,但是我在7月份的时候没报4-6月的利润表,所以我的利润表的上期金额是0,那我这次报7-9月的利润表是报个零还是报真实的数据有利润
老师您好!我们是一家新成立的公司,9月份只有2笔银行收支,其他支出都没有,9月份资产负债表和利润表该怎么填写呢,麻烦老师指导一下,谢谢
之前没有做账,一直是拉表,这是4-6月资产负债表和7-9月利润表,现在7-9月的利润表根据票统计出来了,之前直接就是资产负债表把利润放到其他应付款和未分配利润,现在是想把以前的资产负债表数都消了,然后资产负债表不会加了,原本是打算把固定资产放到管理费用,4-6月的应付账款和其他应付款放到营业外收入,但是7-9月也有支出,也放营业外收入吗,我发现只会先把7-9月的填好,再销数会销,但是直接销数就不会,但申报又是得体现在7-9月
您好我想请教的第一个问题是,我们公司9月份新成立,并且是小规模纳税人,9月份只发生了一笔员工报销,并且对方给员工开了发票,但是10月我申报企业所得税的时候,资产负债表没有填写这笔管理费用,按照0申报了,这种要是不更正申报可以吗
那老师,我们公司9月份成立的,产生了几笔管理费,但是当时出的利润表,资产负债表是0,啥也没填写,我现在出10-12月的报表时候把9月的一块填进去可以吗
老师交社保怎么绑银行公户银行卡?
没有金融服务的A公司(道路运输服务)借给B公司(以土木工程建筑业为主)100万,利息怎么入账,能开票吗?怎么开
老师,我公司是小规模纳税人,上上个月没有说工人工资,我计提很少转到老板名下其他应付款,到上月底发工资时,老板说的金额大,可能是以前欠的没有发,我再计提还是给以前月份的其他应付款工资转回来,用银行存款发放
老师您好,中医诊所有哪些优惠政策?
按FOB价确认收入的话,FOB价是含税的吗?
老师:按这个项目名称发票怎么开?
用于出口退税的进项发票,收到时进项税计入待认证进项税额了,那计提出口退税时,是需要转入进项后,再计提,还是直接用待认证进项计提,这个关于用于退税的进项正确分录应该怎么做
工程施工公司,纯劳务的,比如3月开票很多,但是人工工资陆陆续续的报,不暂估成本我后面没开票就会成本倒挂,那我想三月暂估工资成本,分录要怎么做?冲的时候怎么冲?
请问,给员工缴纳了医保,那个医保卡需要单独去开吗,不然医保个人部分怎么转到个人卡里面呢
社保断交是不是得去社保那和医保那同时断交