你好,那只需要填写1000就可以的普通发票的在第十栏里面。
小规模纳税人,二季度冲销了一季度的增值税专票,导致二季度的增值税专票金额为负数应纳税额为负数,但是申报的时候提示应纳税额不能为负数,我应该怎样填写呢?
我们是小规模纳税人,第三季度只开了负数发票,怎么报增值税啊
老师,我是小规模纳税人,第1季度全开具的是负数发票,增值税申报表第一张表如何填写?只有填不含税的开具负数那里可以填数字?那我负的税金填在哪里?我更正申报第1季度的增值税所得税
我们是小规模纳税人,在上个季度既开了负数发票价税合计9000,也开了正数发票价税合计10000,那么我在申报增值税的时候应该怎么填写数字。我们是小规模纳税人
你好,请问我们是小规模纳税人,本季度开了一张普通发票,不含税价格19801.98,税额 198.02,价税合计2万的发票,按照现在小规模季度不到三十万免增值税,这个分录我们应该怎么写