你好,需要纳税调增。因为视同销售金额与成本差额应纳入所得税征税
视同销售和房地产…税收金额 纳税调整4000 600 300 调整的是什么 为什么要这样调整?
将自产产品用于捐赠,企业所得税上视同销售收入和销售成本,纳税调增收入金额,纳税调减成本金额,这个可以理解。为什么扣除类调整项目“其他”纳税调减收入减成本的差额呢?
在做所得税纳税调整表时,视同销售的收入调增,视同销售的成本调减,为什么还要把收入和成本之差进行调减呢
所得税纳税调整表中,视同销售收入与视同销售成本的差额需要进行纳税调整么?要调减还是调增,为什么
所得税纳税调整表中,视同销售收入与视同销售成本的差额需要进行纳税调整么?要调减还是调增,为什么
出口转内销,需要在电子税务局操作什么吗
想改公司名称,这个会检查做账的情况吗
24年进项票,需要税额转出,请问24年企业所得税年报要调吗
老师,突然纠结一个问题,实务的算式写成这样子也可以吗?6300/700*2=18;还是按下面的方式写,6300÷700×2=18
老师,公司养护项目开6的税率增值税税负是多少
成立公司时 投资人以公司入股时 投资人名称是填公司名称吗
老师,新增办税员后在哪里授权啊
老师,持有代售的入账价值怎么核算
你好,租给别人的办公室,钱收了,发票也开了,这个月说不租了。钱退了。还需要开个红字发票吗
因发生退货,供应商给开了红字发票,上个月收到的发票我尚未认证,红字发票金额小于上个月的发票金额,我该如何处理?假如上个月已经认证了发票,这个开了红字发票,是需要进项转出?