你好,是平台使用费吗?如果是的话,借销售费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷应收账款或者是其他货币资金,从你的货款里面扣除的吧?
老师你好,我们是物流公司,我们派件时,收的代收运费怎么做账,收了之后,在物流平台到时扣这笔费用怎么做账
我们公司是销售啤酒的啤酒公司,我们把啤酒放到小汇优选这个平台去卖,客户通过这个平台下单买酒,平台最后给我们结算酒款,把酒款打给我们,那我们应该给平台开销售发票吗?可是这个平台说不用给他们开票,他还要给我们开票,现在应该怎么处理呢?
老师我们物流公司,然后给我们有个支付平台打了一笔款,我们应该怎么做账!
老师我们物流公司,然后通过一个平台给其他车结运费,那我们收到这个平台的进项票怎么做账
老师我们运输企业然后结算运费通过平台 我们打款给平台 平台给我们开票 收到进项票怎么做账
接上一个宋生老师的回答:你好,这个借:信用减值损失—计提的坏账准备,贷:坏账准备 老师你这个用信用减值损失的话,出资产负债表,长期应收款款余额需要重新设置公示为科目余额表里长期应收款减去坏账准备了,对吧
老师更正04年的印花税,小企业会计准则,帐务处理,是做未分配利润吗?
请老师讲一下第四小问,为什么是分别乘以12.5%和25%
建筑公司收到工程款保理费,支付的利息及平台服务费计入什么科目?
无形资产生成和后期处理都有哪些,分录怎么写
一般纳税人,开具的发票已冲红,税款已交,后期抵减的会计分录怎么做
老师,公司替其他公司代付款,现在在其他应付款借方余额,现在要把这个余额消提,有哪些方法可以操作
老师 请教下财务状况表上的 固定资产原价是填哪个数
外汇汇兑收益应计入那里
老师,建筑行业往外开发票,发票名称是设备维修费,这个在哪个大类下面开具
我直接给打款,老师!我做主营业务成本可以吗?因为每月得有好几百万
和收入对应的支出吗?如果是的话可以的,但是你得对应的确认了收入才行,你有收入就可以做, 借主营业务成本, 应交税费,应交增值税进项, 贷银行存款。
如果当月没有收入的话,你就把这个主营业务成本放到劳务成本里面去,确认收入之后再结转到主营业务成本。
老师,我们给一个大公司子拉货,给他们开销项,然后我们找车,通过这个平台给车付运费,然后这个平台给我们进项!这样我应该怎么做这个账,进项的
对方给你开的运费 借劳务成本 进项 贷银行 确认收入之后借主营业务成本 贷劳务成本