学员你好,按开票金额填写的

季度开票未超30万的,我报税的时候在主表内已填写小微企业免税销售额和免税额了,增值税减免明细表还需要填写吗
小规模纳税人,季度开票超45万,增值税申报表第一行,应按照1%不含税销售额填写还是3%不含税销售额填写?
异地项目预缴增值税是按开票的总金额填写还是按照开票的不含税销售额填写呢
老师,小规模增值税申报时候,开了3%普票40万,减免税申报表里,免征增值税项目销售额是填写40万,还是填写不含3%税的销售额388349.51啊?
老师异地项目月销售额未超过10万,免预交增值税,我填写报表是填写0还是按照开票金额填写了
我们报废一批库存商品,当废品销售,收到25元现金,这个对方不开发票收据可以入账处理吗
公司购买的车,现在涉及缴纳保险,是应该以公司名义交还是法人名义交呢?
老师,我想咨询一下,就是预缴企业所得税是按不含税的多少来计算的
郭老师,我们跨境电商的要申请出口资质吗。我们货物是放在亚马逊仓库,这个仓库一般是在国内还是国外,我们货出到客户那算出口,还是到亚马逊仓库算出口,这种是怎么弄
老师,能给下一下计提工资及社保的分录么?
老师9月份社保基数上调,是不是专项扣除也在9月份更正过来?
老师,印花税申报的时候,如果当期开具的销售发票金额是负数,是不是要冲减计税金额呢?
问一下劳务服务如果开票是几个点的税率
老师,我换了电恼在这里怎么把公司添加进来?
建筑服务*劳务费 和 劳务* 劳务费,有什么区别
老师我们异地项目一月开的票可以在二月预交吗?
学员你好,不可以,当月开票,当月预交
那老师这个怎么能确定当月收入有没有超过十万了?那意思一月的票等到一月最后一天汇总一下金额申报?
你的开票收入是可以受你们自己控制的啊
那老师异地项目如果没有超过十万不需要预交的情况下,我填写了开票金额、本月分包出的的款项要填写吗?,还是可不可以不填写本月,填写到合并到填写到下个月了?
若本月开票50万 分包60万,是不是填写预交的时候分包款填写50就可以了,剩余的10用于下个月冲减预交
若本月开票50万 分包60万,填写预交的时候分包款填写50就可以了,剩余的10用于下个月冲减预交
老师还有什么那个 本月若开了20万 分包10万,我填写报表的时候那个分包款可用于下次填写吗?因为本月不需要预交增值税了。
学员你好,一题一问,新的问题请重新提交,学堂对我们也有考核,但是老师也没办法交差,感谢配合