1,不需要 2,需要的,租赁合同缴纳 3,不可以的

您好,请教:1、旅游公司管辖的景区各种门票以及观光车,自行车、以及景区内其他游乐设施各项门票是否需要缴纳印花税?2、还有景区内娱乐项目合作协议(不收租金费用,按收入百分比分成的)要交印花税吗?3、前面所涉及收入可以选择旅游行业的差额征收吗?
请教:我们是旅游公司,运营旅游景区也包括了旅游服务等。问题1、我们景区有一部分是农民的耕地,定期还在发放补助款,像这样的要交耕地税吗?是不是要和专管员沟通并丈量土地之类的?问题2、其他部分是国家立项的公园,早就修建完毕了,现在交给我们管理运营的,刚刚起步,那像这个情况又该如何确定税种呢?问题3、我们把景区内运营项目通过协议包出去,协议中约定不收取租金及管理费用,最终以收入百分比留取收入后返还经营户,这种情况我们是不是也要缴纳印花税,能差额征收吗?问题4景区内销售的文创产品纪念品是不是要按照买卖合同缴纳印花税呢?
老师您好,现在税务要求社保基数要按申报个税工资上年平均工资交,但一般申报的个税工资不都按应发工资申报吗,那也要按应发工资算社保基数吗?还是扣除社保工积金后的算呢?
老师工商年报 单位缴费基数应该怎么填
18年成立的公司未实缴出资金最晚多久需要完成实缴
老师演出公司员工在外面吃饭的费用开户开发票入什么科目谢谢
公司购买财务软件的发票可抵扣吗
工商年报中社保信息的基数是全年缴费标准比哪每月100个人,每个人按5000元,就是100*5000*12的总数吗
老师你好,请教一下,销售开10万发票,需要开多少进项发票呀?急急
内账怎么做?只要除了外账涉及的内容都做吗?还是无论内外账,只要体现实际发生业务的,就做为内账?谢谢你了
老师你好,咨询下,就是员工在A公司做事,然后A公司付了工资到公账上,我们付员工工资是大于A公司付的款,这个我们需要开票给A公司么,分录如何做呢?还有老师银行承兑,商业承兑汇票如何操作呢?
老师,采购的材料签订了合同的,有固定单价。后面因为紧急要货产生了额外的200元运费,对方开具发票怎么开具合理呢?没办法开运费发票,加到材料里面开的话单价就和合同签订的单价不一致了。我准备让他一并开到材料里面,在发票备注栏备注含加急运费200元,您看这样处理可以吗?不会有税务风险吧!谢谢
那么请教:您意思是说2 景区内娱乐项目合作协议(不收租金费用,按收入百分比分成的)这个问题它属于经营租赁吗?请问这个和所属权有关系吗?我们没有所有权,是我们我常在使用的算是使用权。所以这个项目应该按租赁准则来核算吗?2、如果是的话这块我是不是还要缴纳别的税种,比如城镇土地使用税?或者有要交的什么稅吗?请指教,谢谢!
经营租赁并不一定是你需要有所有权,只要属于财产租赁行为,印花税都需要缴纳
如果占用了城镇土地或耕地,需要缴纳土地使用税或耕地占用税,其他不涉及,如果是房产租赁,涉及房产税
哦哦,那我的第二个问题如果是的话这块我是不是还要缴纳别的税种,比如城镇土地使用税?或者有要交的什么稅吗?请指教,谢谢!
这个就看你实际情况 不固定的
能说明一下吗?
而且这一块我们也没有收取租金也要缴纳税金吗?
如果占用了城镇土地或耕地,需要缴纳土地使用税或耕地占用税,其他不涉及,如果是房产租赁,涉及房产税
你先用了土地,就需要缴纳,和收不收租金不关联
辛苦您了!我好像明白一点点了。1、我们有一部分的确是农民的耕地,好像定期还在发放补助款,像这样的要交耕地税吗?是不是还要丈量土地之类的?2、其他部分是国家立项的公园,早就修建完毕了,现在交给我们管理运营的,刚刚起步,那像这个情况又该如何确定税种呢?
1,如果占用的是耕地,就是耕地占用税
这种你属于使用收益方,属于政府行为,通常不涉及其他税