同学您好!请稍等。问题回复如下:

你好老师,综合所得申报时提示有个员工上一属期为按照6万扣除累计减除费用,请问这种问题要怎么解决,我这边是湖北的电子税务局
为什么我在北京税务局上面我要报税左边找不到行为税,按期申报上面有一个印花税但是没有所属期,点进去提示查询无结果但是我有一税种是年报的印花税
为什么我在北京税务局上面我要报税左边找不到行为税,按期申报上面有一个印花税但是没有所属期,点进去提示查询无结果但是我有一税种是年报的印花税,该怎么解决
老师,我们公司按期应申报里面没有印花税,之前也没有申报过印花税过,我点击如下:其他申报--财产和行为税纳税申报--印花税(提示所选申报表当前属期无可申报的税源信息!请检查该属期是否已申报或未采集税源。如需检查或采集税源,请点击【税源采集】,直接进入当前税种采集页面。)---- 我改为综合申报点击如下---印花税税源采集---进去点击按此请问是这样吗?
税务局打电话让进行退税,借款合同免征印花税,我进行的印花税更正申报,我找到了去年的财产和行为税纳税申报表进行了更正申报,在税源采集时进行了重置,填写的数据和去年申报时一样,计算出的应纳税额确实也比去年少了,就提交了申报,然后我去一般退税管理里面想进行退税,结果已缴纳过的印花税提示欠税信息,就是我刚更正申报的印花税,还产生滞纳金,很慌,明明去年申报缴纳了,只是接到印花税退税通知,进行了更正申报,怎么会产生欠税信息和滞纳金呢,很慌这种情况怎么办
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
同学您好!请按如下操作指引尝试申报。如流程未通请再咨询。第一步:登录电子税务局后点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】—【填写申报表】—【财产和行为税税源采集】进入申报界面; 第二步:点击印花税后面的【税源采集】,有两种采集方式,二选一即可。1.进入后选择左上角【按期申报】点击右侧【新增按期申报税源】,填写税源信息后选择税目,系统自动带出税率,填写计税金额或件数点击【保存】,点击【确定】确认保存;2.点击上方【下载导入模块】,下载模板文件填写完成后,点击【导入按期申报税源】,导入成功后,点击【提交税源信息】。 第三步:然后直接点击税源采集页面的【跳转申报】,勾选印花税后点击【申报】进入新的界面检查合同等信息(税源编号没有带出属于正常),没有问题点击【申报】;(如点击“跳转申报”没反应,可通过【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】—【填写申报表】—【财产和行为税纳税申报】,勾选印花税后点击下方【申报】即可)。