你好,别着急,这个情况你最好到大厅前台让他帮你查查看书很忙情况,有时税务局系统有滞后性
老师你好, 1.我们公司去年12月给关联公司开利息收入的电子普通发票,当时开的是6%的资金占用利息发票,会计分录是 借:财务费用-利息收入 -10000 应收利息 10600 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 600 2.今年发现与关联方之间的资金往来属于集团内的统借统还,是免税的。所以在本月对去年12月的发票开了同金额的红字电子普通发票,然后重新开了税率为0%的蓝字电子普票。 3.我现在的疑问是,对于去年的差错我在本月应该怎么更正,会计分录怎么做?本月编制资产负债表和利润表时要对上年的差错进行调整吗?纳税申报报表要怎么调整?
去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。
老师,请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000,不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税,后期产生的增值税,我们也正常缴纳了,后来税局通知我们更改申报表,我们原来因为填错报表退回了500,原来做账时候借税金及附加50,贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50,退回来时借应交税费_附加税50,贷税金及附加50,现在因为预交产生了40的附加税,,若是付钱,借应交税费_附加税40,贷银行存款40,但是现在是直接抵扣的,借应交税费_附加税40,贷应交税费_附加税40,这个逻辑说的过去,但是应交税费的余额还是50又不对,要是借税金及附加40,贷应交税费_附加税40,那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提,直接做账又不相符,该怎么做呢?要是不做账,那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗?怎么是10呢?
税务局打电话让进行退税,借款合同免征印花税,我进行的印花税更正申报,我找到了去年的财产和行为税纳税申报表进行了更正申报,在税源采集时进行了重置,填写的数据和去年申报时一样,计算出的应纳税额确实也比去年少了,就提交了申报,然后我去一般退税管理里面想进行退税,结果已缴纳过的印花税提示欠税信息,就是我刚更正申报的印花税,还产生滞纳金,很慌,明明去年申报缴纳了,只是接到印花税退税通知,进行了更正申报,怎么会产生欠税信息和滞纳金呢,很慌这种情况怎么办
收到分局印花税退税电话,然后进行了去年第四季度印花税申报表更正申报操作,申报后变成了其中两款合同欠税信息,打电话问县税务局,县税务局说是系统的事,之前也有过这种情况,但是还行成了滞纳金,说滞纳金得交而且不能退,但是我们去年第四季度印花税申报了且缴纳了税款,这滞纳金不予缴纳吧
老师好,能发一下投房公允模式下所有的账务处理吗(入账,处置,转换等)谢谢
酒店停业装修发生的费用如何处理
老师您好!请问个体工商户支付给自然人劳务报酬,自然人只能去税务局开发票吗?要给自然人代扣个税吗?
每次来送纸板,金额可能都在500元以下,这个我可以让他写一张收据,然后把他的身份证号码跟名字写上,然后我就以那张收据做账,然后汇算清缴需要调增吗?
你好老师,之前是A公司借款B公司借其他应收款B,贷银行存款,摘要借款 现在是A公司欠B公司 分录怎么写摘要和分录么 分录是继续像之前那样写吗
老师,您好,请问收到一张0%税率的*劳务*制作宣传费发票,这发票税率是否正确?报账之后对单位有税务风险吗?
老师3季度财务报表是做完9月账生成的资产负债表的数据吗?
民非企业,收入费用科目需要下设置限定性净资产和非限定性净资产明细目吗?这是账套自带的科目
老师,你好!开装修发票,是开在什么里面?建筑服务吗?
我们公司是生产企业一般纳税人,外购800台电子设备用于出口,分8和9月两批海运发货,DDU方式,每月发货报关出口400台,供应商9月已开300台的进项专票未抵扣,剩下发票未开。请问老师,可以在9月申报表里合计申报8和9月出口免税收入吗?9月申报表里进项专票也要按800台转出吗
我打了好几个电话问,都说不清怎么回事
你去前台带着营业执照让他从税务局内网看