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Q

老师,请问建筑业收到个人手机代开的劳务费发票,未付款,怎么写分录,谢谢

2023-01-15 08:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-15 08:42

你好 借:应付职工薪酬---劳务费 贷:应付账款---xx个人

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快账用户4898 追问 2023-01-15 08:46

老师,前期都是记的借,工程施工-劳务费,贷,应付账款-XX个人,需要更改吗?

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齐红老师 解答 2023-01-15 08:47

严格来说,你们要通过应付职工薪酬的,但是你进入小的话,直接进入工程施工,影响也不大的

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快账用户4898 追问 2023-01-15 08:49

有点大,那这个有发票就不用计提工资,凭发票入账就可以吧

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齐红老师 解答 2023-01-15 08:52

那你这个要通过应付职工薪酬来核算的

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快账用户4898 追问 2023-01-15 08:54

后面平应付职工薪酬-劳务费,怎么写分录呢?

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齐红老师 解答 2023-01-15 08:57

? 你的分录不是 工程施工-劳务费,贷,应付账款-XX个人 你问的分录是?

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快账用户4898 追问 2023-01-15 09:09

老师是不是要先计提劳务费呀,如果是,分录怎么写,又以什么为附件呢?谢谢老师告知一下,谢谢!

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齐红老师 解答 2023-01-15 09:10

借:工程施工 贷:应付职工薪酬

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快账用户4898 追问 2023-01-15 09:13

计提劳务费附件是什么

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齐红老师 解答 2023-01-15 09:14

对方提供的发票和工资表阿

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快账用户4898 追问 2023-01-15 09:20

老师,提供了发票还要在个税app上申报吗?

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齐红老师 解答 2023-01-15 09:21

这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的

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你好 借:应付职工薪酬---劳务费 贷:应付账款---xx个人
2023-01-15
你好。 收到劳务款,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税销项 支付劳务工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 月末结转成本,借:主营业务成本-工资 贷:应付职工薪酬
2021-01-24
你好 借“工程施工---直接费用---劳务费 带:银行存款
2022-10-08
同学您好,这是属于固定资产的是吗
2021-02-03
借工程施工直接材料,直接人工,间接费用  贷应付账款,或者是其他应付款等
2020-12-09
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