你好,借 生产成本 44786.44 贷应付职工薪酬 44787.44 然后 借 应付职工薪酬 44787.44 贷其他应收款 255 库存现金 44532.44

老师,你好!请问一下付工资。我是这样做分录的, 借:管理费用-工资 贷:库存现金。这样做分录对吗
老师,拿到这样的工资表要怎么做分录?工资是走现金的
从公司走的工程,收到项目上的工资表怎样做分录
一般纳税人。给员工开的工资是11,170多。工人交的个税是192.77。税费是走对公户扣的。然后工资是现金发的。怎样做分录?
老板他儿子从公司拿走的钱,一直挂在其他应收款,现在说是要把他这部分钱做成工资,我应该怎么做原始凭证入账,给他做工资表吗?
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
请问老师,建筑公司结算,当月需要开1000万的发票,需要提额,税务局能给通过么?有没有什么风险?
幼儿园购买了一批篮球花费了1000元 如何做账
幼儿园伙食费核算的内容是什么
收入的钱比实际应收多 这个金额该怎么记账啊
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,工商年报怎么填写
请问老师,销售柴油,需要什么样的经营范围
老师,工商年报中的纳税总额是所属期是2025年1月到2025年12月的的所有税款,还是需要实际叫已经缴纳的,是2024年~2025年11月的税款?
老师,发放工资是收付实践制。 这个该怎么去理解呢?到底是所属8月份的工资,9月份申报,所以9月份申报工资,扣除所属8月份的个税,在扣除所属8月份代扣代缴的个人社保费。是这样吗 还是说9月份发的工资?就属于9月份的工资。
混凝土外加剂的生产企业,增值税税负大概是多少
其他应收款就这样挂着吗?不做平?
你好,不是的。你们缴纳水电费的时候,这个其他应收款不就在借方了吗?
老师,水电费取的是专票,做分录的话是借其他应收款水电费,贷应交税费进项 贷应付账款这样吗?
你好 ,是的,是这样的。
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利哦!