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老师,你好!请问一下付工资。我是这样做分录的, 借:管理费用-工资 贷:库存现金。这样做分录对吗

2022-11-23 19:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-23 19:25

你好,支付工资,分录是 借:应付职工薪酬,贷:库存现金等科目 之前需要做一笔计提的分录 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬

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快账用户7151 追问 2022-11-23 19:30

那我这样做分录是错的吗

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快账用户7151 追问 2022-11-23 19:31

我这个是发放工资时做的分录

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齐红老师 解答 2022-11-23 19:39

你好,你单位的工资,是没有体现计提这个过程吗? 

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你好,支付工资,分录是 借:应付职工薪酬,贷:库存现金等科目 之前需要做一笔计提的分录 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬
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