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建筑业增值税计提,缴纳,转出的会计分录如何做?

2023-01-15 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-15 11:31

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 缴纳 借应交税费未交增值税, 贷银行 你说的转出是什么原因转出?

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快账用户9293 追问 2023-01-15 12:07

转出的原因是发票未拿到,就先勾选了,到现在发票都还未拿到

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快账用户9293 追问 2023-01-15 12:08

发票未拿到,就先勾选了,到现在发票都还未拿到,这种情况需要把进项目税先转出吗?

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齐红老师 解答 2023-01-15 12:43

发票能收到吗 只要能就可以

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快账用户9293 追问 2023-01-15 12:44

不确定能不能收到

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快账用户9293 追问 2023-01-15 12:45

那这种情况应该怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-01-15 12:45

你确定好了 以后一旦进项转出就抵扣不了了 具体的啥业务的 有实际业务你去问下销售放不就可以 什么原因开了发票不给你们

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快账用户9293 追问 2023-01-15 13:27

不是开不了发票,是开了发票,还没有把发票交到给我们

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齐红老师 解答 2023-01-15 13:28

你好,我知道 这么让你问下什么原因给你们开了发票,不给你们纸质的 我看到了,我看到你收到了,你是没有收到发票,但是在你的勾选平台里面可以看到这个发票你已经勾选了,是这个意思,我能看懂

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快账用户9293 追问 2023-01-15 15:49

是的,那现在我要如何做账务处理,这些没有收到发票我又勾选了的发票会计分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-01-15 16:14

具体的是什么业务呀? 发票到了之后你直接把发票放到记账凭证后面就行

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快账用户9293 追问 2023-01-15 16:21

具体是采购材料的业务

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齐红老师 解答 2023-01-15 16:22

借原材料 进项 贷应付帐款

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 缴纳 借应交税费未交增值税, 贷银行 你说的转出是什么原因转出?
2023-01-15
同学,你好 借:管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款 
2023-01-15
这个就是做收入的时候一块做的 不单独计提 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费简易计税 借应交税费简易计税 贷银行存款 预交的: 借应交税费应交增值税已交税费 贷银行存款
2021-08-12
你好,它的增值税就不需要计提结转,借应交税费应交增值税贷银行存款 当月确认收入,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-08-13
你好,增值税是一般纳税人吗? 附加税计提的分录是 借:税金及附加 , 贷:应交税费——附加税
2020-09-03
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