借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 缴纳 借应交税费未交增值税, 贷银行 你说的转出是什么原因转出?

老师,缴纳的增值税比计提的增值税多几分如何做分录
老师上任会计未计提已经缴纳的增值税和附加税我这个月如何补提呢,补提的分录如何做呢
老师,建筑行业,期末会涉及销项税额,进项税额,未交增值税,预缴增值税,简易计税,留底增值税,不涉及转出未交增值税这个科目,该如何结转呢?分录?
建筑服务业一般纳税人,异地预缴增值税,会计分录怎么做
建筑业增值税计提,缴纳,转出的会计分录如何做?
转出的原因是发票未拿到,就先勾选了,到现在发票都还未拿到
发票未拿到,就先勾选了,到现在发票都还未拿到,这种情况需要把进项目税先转出吗?
发票能收到吗 只要能就可以
不确定能不能收到
那这种情况应该怎么处理?
你确定好了 以后一旦进项转出就抵扣不了了 具体的啥业务的 有实际业务你去问下销售放不就可以 什么原因开了发票不给你们
不是开不了发票,是开了发票,还没有把发票交到给我们
你好,我知道 这么让你问下什么原因给你们开了发票,不给你们纸质的 我看到了,我看到你收到了,你是没有收到发票,但是在你的勾选平台里面可以看到这个发票你已经勾选了,是这个意思,我能看懂
是的,那现在我要如何做账务处理,这些没有收到发票我又勾选了的发票会计分录怎么做?
具体的是什么业务呀? 发票到了之后你直接把发票放到记账凭证后面就行
具体是采购材料的业务
借原材料 进项 贷应付帐款