你好同学,是不含税30万,30万以内普票免税,专票按1%
小规模企业二季度代开增值税专票15万,已经缴纳过增值税和城建税 (城建税减半)。二季度自开普票开了20万,但是今年新政策是季度不超45万免普票部分增值税,三个附加税政策还是超过30万就全部减半缴纳嘛? 请问三个附加税如何缴纳?
我们是核定征收,每个月一万,增值税,季度三万,是不是意思就是说我们开电子普通发票,不含税收入不超过三万就不用交增值税,超过了就要交的意思?
小规模纳税人最新政策: 1、专票或普票都按1%开票。 2、季度超过30万,全部按1%征税。 3、季度不超过30万,专票部分1%征税,普票部分减免。 执行期:2023年1月-12月31日 请问是这个意思吗?
各位老师,2023年小规模的新政策就是季度开票超过30万了,比如开了40万,都是开的普票,那这40万都是要按1%去缴税吗?还是说其中的30万不用交,只是针对超过的10万缴税呢
2023年小规模企业新政策 季度开普票不超过30万,免增值税 季度开普票超过30万,全额按1% 开专票按1% 政策有效期2023.1.1-2023.12.31 老师,这个说的季度不超过三十万,是不含税的三十万,还是含税的呢?还有就是一个问题,专票1%是啥意思,是说的意思就是说的,一万就是收一百的增值税的意思吗?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
就是说普票不含税不超过30万就是免税的?对吗,专票只要开,就按1%收增值税对吗?
是专普票合在一起不超过30万达普票免税,专票都是1个点
晕了没有懂啥意思,被你绕晕了
2023年小规模纳税人新政解读: 1、专票或普票都按1%开票,专票可以放弃减免税政策按3%开具。 2、季度超过30万,全部按1%征税(专票开具3个点除外)。 3、季度不超过30万,普票部分减免。 执行期:2023年1月1日-12月31月
你说的啥意思,没有懂?
上面给你最新的2023年政策,你是哪里看不懂
没有理解到底啥意思?是说的意思是说,开一个点和三个点的专票,这个专票开出去的,是必须要缴纳增值税对吧?普票是开的话,1%开,不含税季度总金额超过了三十万,就是专票和普票加起来,季度不超过三十万,需要缴纳1%开票的普票的税,对吗?
同学你可以本月作废,重新开具新的1%税率的发票,是普票和专票一起不超过30万
越说越糊涂,我感觉你们这老师真的不负责
同学,这是税务局的最新解读,,你哪里不明白可以说
不明白啥意思是这个30万不含税的金额是啥意思
就是你开具专票和普票的不含税销售额不超过30万,普票免税,专票按1%申报
超过了呢,就按1%算普票的税吗?
对的同学是这样的