根据中华人民共和国海关法第三十六条规定,购买价值1000元以上的香水,境外邮寄和跨境电商方式进境时,应缴纳增值税和消费税。增值税税率为17%,消费税税率为30%。
因此,购买价值1000元的香水,境外邮寄和跨境电商方式进境时,除货款外,应缴纳的税款总额为200元,其中增值税税款为170元,消费税税款为30元。
拓展:消费税的作用是限制消费、稳定价格,避免过度消费,以调节消费需求。同时,消费税也是主要的财政收入来源,能够提高政府收入,为政府支出提供保障。
一般贸易模式进口税的计算某进口跨境电商企业以一般贸易方式从墨西哥进口了一批完税价格(CIF)为5万美元的龙舌兰酒,税号是2208901010,当时美元汇率中间价为6.67。(1)查询这批龙舌兰酒的进口关税税率消费税税率和增值税税率分别是多少?(2)分别计算这批龙舌兰酒的关税、消费税、增值税,以及进口税。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品生产和销售业务。2019年11月有关经营情况如下:(1)进ロ一批高档香水精,海关审定的货价210万元,运抵我国关境内输人地点起卸前的运输费20万元、保险费15万元;入境后发生包装赞6万元,劳务费10万元。(2)接受乙公司为委托加工一批高档口红,不含增值税加工费35万元,乙公司提供原材料成本84万元,该批口红无同类产品销售价格。(3)销售高档香水,取得不含增值税价款678万元,另收取包装费5.56万元。已知:高档化妆品消费税税率为30%,关税税率为10%,增值税税率为13%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。1、甲公司进口香水精各项支出中,应计入关税完税价格的是那些?2、计算甲公司进口香水精应缴纳消费税税额。3、计算甲公司受托加工口红代收代缴消费税税额4、计算甲公司销售香水应缴纳消费税税额。
某汽车企业系增值税一般纳税人,2014年11月发生如下业务: (1)从境外进口一批小汽车,共计20辆,每辆关税完税价格20万元;企业按规定已缴纳进口环节的各项税金,并取得完税凭证; (2)当月在境内销售自产小汽车1000辆,取得销售不含税收入15000万元;同时取得运输装卸费收入351万元(未单独核算) (3)当月购进生产材料,取得增值税专用发票上注明的价款为8000万元,税款1360万元;专用发票当期通过税务机关的审核认证。为购进材料支付运费,取得运输公司开具的增值税专用发票注明价款 200万元。 已知:关税税率为20%,消费税税率为9%。 该企业当期境内销售环节应缴纳的消费税是多少? 351为什么要÷1+13%
一般贸易模式进口税计算:某进口跨境电商企业以一般贸易方式从意大利进口了一批完税价格(CIF价格)为10万美元的咖啡机,税号是8516713000,美元汇率中间价为6.68。1.查询这批咖啡机的进口关税税率、消费税税率、增值税税率分别是多少?2.分别计算这批咖啡机的关税、消费税、增值税,以及进口税
甲商场为增值税一般纳税人,主要经营办公设备、家用电器和电子产品的零售业务。2019年12月甲商场有关经营业务如下:(1)从乙公司购进家电产品一批,取得的防伪税控增值税专用发票注明的金额为180万元,税额为23.4万元。(2)向丙行政单位销售办公用电脑100台、打印机10台、复印机10台,取得不含税销售额160万元。(3)向消费者个人零售电子产品取得不含税销售额500万元。(4)从国外进口电热饮水机500台,到岸价为人民币25万元,关税8万元,取得海关进口增值税专用缴款书。另支付境内保险费0.15万元。(5)向丁养老院销售进口的电热饮水机10台,取得不含税销售额1万元。(6)向戊希望小学捐赠移动硬盘300个,同类硬盘不含税售价20万元。已知:销售和进口货物增值税税率为13%,增值税专用发票、专用缴款书均通过认证,上月末留抵的进项税额为5万元。
金蝶科目余额表数据录入用友作为期初余额表怎么录入数据
法人章可以用在几个公司吗
#提问#请问老师,我公司与另外一公司合作充电桩项目,我告诉以土地投资入股,占股30%,对方公司每月要将这个项目的收益转入我告诉,假如当月这项合作投资净收益转入10万到我告诉,我公司需要支付哪些税费?我告诉是否需要开票?不需要开票吧?算投资分红?交什么税谢谢
出口退税核查资料审核通过了,一般实地核查日期是多久?
老师,公司要买两台空调4000多,因为如果是个人购买可以享受国补,这样公司就没发票了,我想了一下可以让个人先购买,然后以二手的形式卖给公司,个人代开发票,这样行的通吗?个人开出发票要承担多少税金呢?
建筑行业大额销项票红冲的账务处理,24年的开的销项票未做收入,那一部分未计入企业所得税,但增值税及附加已交,25年打算红冲那一部分发票,想请问下老师账务上怎么处理啊,现目前要做24年的汇算清缴, 可以正常红冲发票吗,金额有1.1个亿
公司中标了专项资金项目,已收到项目设备预付款,但是財政直接支付给设备供货商,请问这些情况的账务如何处理?
老师有没有一种课是专门讲企业所得税预缴,跟年终会算清缴的,还有里面填表时的弥补亏损,我想买
老师好,我们农牧企业,盖牛棚养牛,采购盖牛棚的物资取得的专票,不可以抵扣吧??但是自己取得专票了,报税时我该怎么处理?会计上是都做成在建工程对吗???
老师,外管证没有报验,但开票了,后来不小心给删除了,会有税务风险吗